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老师您好,公司做项目活动给参加的客户送的礼品是属于项目活动的成本还是招待费?

2022-08-19 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-19 17:36

你好; 这个是 计入 项目成本     后面跟着具体的招待费明细 做账   

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你好; 这个是 计入 项目成本     后面跟着具体的招待费明细 做账   
2022-08-19
公司购买米面油送给客户,通常应计入业务招待费。税务处理如下: 增值税 将外购的礼品米面油送给客户,应视同销售货物,计提销项税额。如果取得了增值税专用发票,其进项税额可以抵扣。 企业所得税 按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。需要注意的是,在进行企业所得税汇算清缴时,要准确计算业务招待费的扣除限额,并对超过扣除限额的部分进行纳税调增。 个人所得税 如果送给客户的礼品价值较大,且属于随机向个人赠送礼品,按照“偶然所得”项目,代扣代缴20%的个人所得税。但如果是在业务宣传、广告等活动中,向本单位以外的个人赠送礼品,对个人取得的礼品所得,按照“其他所得”项目,全额适用20%的税率缴纳个人所得税。如果属于向客户提供的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品,则不需要代扣代缴个人所得税。
2025-01-11
你好,计入销售费用。
2021-04-29
您好,这个的话,是属于做做业务宣传费的
2024-06-09
你好,你有对应活动收入 然后赠送的么
2023-11-20
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