同学, 出口销售额大于内销售额的企业是不是一直都不用交增值税?---这个不是的,这个要看有你有多少进项税额。

出口退税是不是只要出口退税额不要大于出口销售额都可以退?
老师,出口销售额大于内销售额的企业是不是一直都不用交增值税?
老师,我们是生产型出口退税企业,本期内销税额140,进项110,出口460万销售额,是不是不用缴纳增值税了?免抵金额是460*0.13? 直接用这个乘0.12,就是本期要缴纳的附加税,对吗老师,以上单位都是万
请问老师,下面这个公式是不不对?生产出口型企业综合增值税税负率=(免抵退税额+实际缴纳增值税)/(免抵退销售额+内销销售额),图片中是用(免抵退税额+应缴纳增值税)除以销售额
小规模企业季度销售额40万,其中内销25万,出口15万,出口是免征增值税额,那么季度交增值税时候,内销的25万是否要交增值税
你好,我想问一下税法上机械设备,办公设备、电子设备、折旧年限是多少?
请问缴纳增值税附加税分录怎么做?增值税进管理费用还是营业外支出_税金及附加?
老师,我注销预交企业所得税,现在报表亏损了,可以放弃退税吗
老师,当年暂估的成本,次年5月前收到发票,可以所得税前扣除,是在收到当月红冲以前暂估吗?如果,收到发票和暂估不一致,怎么办?需要调整以前年度损益吗?
有个小规模公司 给甲方开劳务发票 11月才注册的 这个季度开25万 但是代发工资已经发了100来万了 这个代发工资 能做到今年的成本么
请问一下记账公司给我们开的服务费发票我们做到管理费用的二级科目要写什么
非独立核算的分公司,采购货物,分公司签的购销合同,总公司账户代收代付款,发票开成分公司可以吗
我们公司2024年资产负债表未分配利润是亏损的,2024年利润表是盈利的,现在股东要分2024年的红,2025年12月份股东要这分红打出去,我要申报,2025年12月份账做完资产负债表可能就是盈利的了,这个有没有风险啊?
老师,2个餐饮店,互相调用对方的食材,调货的时候不开发票,入账的时候是不是:借:库存商品 /原材料 贷:其他应付款
怎么看定期定额是不是双免
老师,图中是销售比进项多的部分,为什么不用交增值税?
同学 这个是免抵税额 、这个你要先了解免抵退的全流程。 免抵税额=免抵退税额—应退税额。 免抵退税额=出口货物离岸价格×出口货物的退税率。 当期应纳税额=内销的销项税额—(进项税额—免抵退税不得免征和抵扣税额)—上期留抵税额。 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额
老师,太绕了,还是没有明白
老师,免抵税额是不就是要交税的部分,可以这样理解吗?
同学 这个要学过免抵退税法的流程才能解释,否则这个你看不明白这个公式的。 通俗点说就是 。 假设你出口 100W,退税率13%,那应退税额就是13W, 你的进项税额有 10W, 那么你的免抵税额就是 3W, 这3W是免增值税,但要缴纳附加税,
谢谢老师!!
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