你好,可以把差额计入营业外收入。

我单位前几个月申报报个税时,只填写员工实际发放的收入,未填写五险一金,但实际上做账做了五险也交了社保,那样应付工资与社保不一致了。当期收入填写的应发数,后面五险一金没有填写,我这个月如果要申报的话怎么补齐前面的数额
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
请问发票数和交易数一致,只是最后实际付款的时候最后的几百块钱人家不要了,结果导致发票数大于实际付款数,这差额应该怎么入账?
老师,就是员工实际支付了1700,但是开票总金额是1699.99差了一分钱,我看了一下发票内容,有好几项东西,之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因,最后相加起来保留两位小数导致出现差异,导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额,我说四舍五入的原因是可以的,她说发票金额不想等,会影响她做账,我应该怎么反驳这个会计,老师,会计的说法是错的对吧,可以给员工报销1700吧
老师,就是员工实际支付了1700,但是开票总金额是1699.99差了一分钱,我看了一下发票内容,有好几项东西,之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因,最后相加起来保留两位小数导致出现差异,导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额,我说四舍五入的原因是可以的,她说发票金额不想等,会影响她做账,我应该怎么反驳这个会计,老师,会计的说法是错的对吧,可以给员工报销1700吧
村级报办公经费内容怎么写
工资表怎么做的?发个样板看看,
老师 我想审核一下企业做一个委托加工业务账上有多少可以分配的现金流,我应该怎么做?
请问老师,对方给我开具的中粗砂和净砂,都是沙子只是单价不一致可以嘛?
小规模纳税人服务类合同签 订专票6个点,金额1万,但实际 上只能开3个点的专票,回款对方 只按3个点的税金金额回款,这样合同 和发票 一致,收款就少了,咋解决呀?
多少钱不用缴纳工会经费?
老师好,这张票可以抵扣点公司的费用吗?
老师,我们小规模,年底了我们需要增加点收入 我们给B公司,开15万的发票,但是明年可能给不了我们,到时候需要我们把这张发票冲红,这个对我们今年2025年的利润有影响吗?
老师咨询一下 ,保安公司购买保安服装取得专票,该怎么入账
老师,之前手续费发票也没拿来,现在拿来,但是之前已经做财务费用手续费了,现在怎么做?
老师,你说是计入营业外收入好还是按照实际支付货款入账(发票留下的差额不用管它了)好?
因为营业外收入他的减的也是你利润那一块儿,你多做了帐的那一部分,相当于也是减少了。所以说两个都可以在你自己吧。
好的,谢谢老师!
祝您生活愉快开心快乐