你好 借:固定资产 增值税 贷:银行存款 卖出去的时候 借:银行存款 贷:固定资产清理

内账商品有含税进和不含税进,含税卖和不含税卖,不含税卖占用了含税商品的成本,导致了利润亏损很多,这个具体怎么做账能区分开实际利润呢
老师,我想问一下我们是一般纳税人,有13%的专票税,买进来含税,卖出去不含税,分录该怎么做啊,
老师,比如我买进来不含税,卖出去含税的话,我这个要怎么计算费用啊,
老师,1.公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个票要怎么开啊,不含税金额和含税金额分别是多少 2.我们7月把车卖了,但是没有开票,这个要怎么做分录
把含税进来的设备,用旧了把它不含税卖出去了,这个怎么做分录
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?
老师你好,国补的家电补贴,原来补贴款是做到应收账款里面,现在有几百块钱补贴退回给,从银行账上扣款退回的,这个应该怎么做分录
一个公司退出另一个公司监控股需要哪些手续,都需要原公司所有股东签名还是只要法人签名?
个体户的经营所得的使用专项附加扣除怎么季报没看到有
从农户手中收购稻谷要交印花税吗?(甲公司与乙公司合作从农户手中收购稻谷,签订的收购协议,未写金额,写的数量单价)
只有实发金额,怎么计算出应发金额来申报个税
咨询一下,计提工会经费,是按应发工资的2%,还是实发工资的2%?
老师我们一般纳税人在抖音卖东西,这样怎么交税呢
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
老师好,我们单位上系统,我的应收账款科目余额是 5866933.22,应付账款余额是 4097763.64。银行余额是 78540.55,银行贷款的余额是 4180010.87。实收资本金额是 3526190,向股东借款 50 万整,固定资产金额381200,财务经理意思不录入期初余额了,直接做一笔大分录就行,请问老师,怎么做这笔大分录呢?她的意思比如应收账款,还得贷收入,销项税
这样固定资产清理这里有余额,还需要做分录处理吗
需要的,这个是不含税的卖出去阿
哦 这个是内账,和含不含税无关
那你直接是 借:银行存款 贷:其他业务收入
那我固定资产有原值 不做处理么
这个是内帐的,原来的固定资产正常处理就可以的