你好,你们付款是付给哪里?
老师,我想问一下,我们是物流公司,我们接了合同给厂家承运货物,我们又把这个合同签给了下家,请问我们给厂家开运输发票的时候,备注里边的车牌号要怎么写呢?
老师,请问一下,我是个体一般纳税人运输服务部,与一个工厂承包运输该工厂的货物,由于我没有挂靠或者固定的车队拉货,所以只能找外面的流动私人车辆,然后每拉一趟我就先垫运费给他们,而且司机也不能给我提供任何的加油发票,现在工厂要求我开9个点的运输发票给他们,他们才能给我结我给司机们垫的运费,每个月大概有15万左右,这样我能开吗?产生的税会不会很高。
我们单位为交通运输单位,某公司与我单位签订合同,承包该单位的通勤业务,但是有一次我单位车辆不够用,借用了另一家运输公司的车辆,承包方把所有通勤包车费用打到我账户,那我们怎么支付这笔钱给借车的公司呀,他们是需要给我们开发票吗,分录怎么做好
老师好,我们公司生沙的,但在生产过程有些原材料不能用,需要叫运输车队把这些没用的泥运走,请问这个程序分录如何写?还有第二个问题就是我们公司可生产,可做工程,老板要求我做两个账号,一个生产,一个工程,但收付款都用同一个基本户,这个如何做才清晰反映各家收支?谢谢老师
你好!请问一下,我公司运输承包给一家运输车队,可这车队用多家个体户给我开票,但不知道这明细与合同应该怎么做?
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?