同学你好 计提时: 借:管理费用5000 贷:其他应付款-社保个人部分380 应付职工薪酬4620 发放时: 借:应付职工薪酬4620 贷:银行存款4620

你好,老师,2月份工资应发工资23954.85,个人社保1056.87,实发工资22897.98,另外有个朋友过账,为了交社保,做工资5000元,个人社保扣352.29,这个内账怎么计提和做分录呢?
老树我想问下 比如工资10000元,扣除社保1300元,不扣上月个税50元,实际发给员工是8650元,怎么会计分录?
老师,请问一下,本月A员工借款10000 元,B员工借款5000元 ,用银行存款支付,都没有挂账,在本月发放工资时扣除A本月工资6000元,扣除B本月工资5000元 会计分录怎么做呢
老师你好,例如某员工工资5000元,扣除社保380元,银行代发工资4620元,怎么做会计分录呢
2.某企业20X6年4月发生以下业务:(1)10日以银行转账方式发放上月工资,应发工资200万元,发放时代扣代缴个人所得税5万元,代扣代缴职工个人承担社会保险费40万元、住房公积金20万元,实发工资135万元。(2)月底计提本月工资200万元,其中行政管理人员工资50万元,销售人员工资50万元,生0产工人工资80万元,车间管理人员工资20万元,企业为员工承担的社会保险费的计提比例为工资总额的20%,住房公积金的计提比例为工资总额的10%。要求:根据以上资料分别编制会计分录。
小规模多计提的跨年暂估怎么冲掉?
您好老师运输方给我们开运费发票,图片上名称这样写可以吗?如果直接写运输服务—运费,这两个比较下哪个更正规?
出口货物约定人民币结算,客户因为汇率付款的时候少付了,跟合同对不上,要怎么处理
老师,请问我们店用我们的POS机帮旁边店面收的款,是不是这样也视同我们店的收入呢
老师你好,我们原先开票是设计服务*设计费,现在大类都改了,我们这个可以改吗
金税四期 外帐那边要求我们交398元查往年3年的报告 这种是必须要交 吗
老师好,请问我们租的办公室签的租赁合同是不是双方都要交印花税的?
比方说,我现在才开始交社保,交2个月了,公司加个人,那么我可以马上申请退单位那部分吗?然后只交了2个月可以申请失业金多久
#提问#请问老师平常一笔一笔记收入,这个增值税季度报税总有点出入?平常月底应交税费—应交增值税,季度末结转营业外收入,把多的3分也这样一起结转可以吗?还是得借应交税费—\'应交增值税,贷营业外收入—增值税减免,贷营业外收入—其他呢
专业分包,付工人工资是不是要开具委托付款书给总包代发,还要提供啥,付工人工资,工资表,考勤表吗?