咨询
Q

A公司(教育咨询公司)与C校合作招生,所有费用由A公司代收,C校的收费为2500,后期对接好打款给C校。A公司收费6000,不考虑增值税,会计分录如下:借:银行存款8500贷:预收账款6000其他应付款-c校2500打款给C校借:其他应付款—C校2500贷:银行存款2500确认收入借:主营业务收入6000贷:预收账款6000老师:我这样做分录对吗?C校收回2500要开发票吗?

2022-08-20 20:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-20 20:50

账务处理是没问题的,需要开票的。

头像
快账用户2830 追问 2022-08-20 20:51

是c校开发票2500元对吗?

头像
齐红老师 解答 2022-08-20 20:56

没问题的,就是按2500开局。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
账务处理是没问题的,需要开票的。
2022-08-20
你好,同学,分录没有问题。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-20
你好,同学,如果对方不要发票可以这样,根据合同约定确定收入。祝你学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-20
对的是的,正确的营业收入改成主营业务收入,营业成本改成主营业务成本
2026-03-18
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×