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A公司(教育咨询公司)与C校合作招生,所有费用由A公司代收,C校的收费为2500,后期对接好打款给C校。A公司收费6000,不考虑增值税,会计分录如下:借:银行存款8500贷:预收账款6000其他应付款-c校2500打款给C校借:其他应付款—C校2500贷:银行存款2500确认收入借:主营业务收入6000贷:预收账款6000老师:我这样做分录对吗?C校收回2500要开发票吗?

2022-08-20 20:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-20 20:50

账务处理是没问题的,需要开票的。

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快账用户2830 追问 2022-08-20 20:51

是c校开发票2500元对吗?

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齐红老师 解答 2022-08-20 20:56

没问题的,就是按2500开局。

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相关问题讨论
账务处理是没问题的,需要开票的。
2022-08-20
你好,同学,分录没有问题。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-20
你好,同学,如果对方不要发票可以这样,根据合同约定确定收入。祝你学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-20
你这里1和2就可以平账的,C转这个有差额,没有支付完,你这里是什么原因不支付完?
2021-01-12
后期还可以收到的吗? 2.这个计入费用就可以了
2021-09-24
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