您好 请问材料发票开给A还是开给B

老师,请问下,我们公司从供应商那购入原材料A,供应商给我们开了13个点的进项票,然后我们委托甲公司代加工,把原材料A变成产品B,我们付甲公司加工费,我们如何获得B产品的发票,A的进项票在我们公司怎么处理?
老师,A公司投资成立B公司(一般纳税人),A、B公司同一个老板,A公司是在香港的,现在A公司下单给B公司,B公司购买原材料,委托C公司加工,加工完成后,B公司收回直接出口给A公司的客户,请问怎么做账?涉及到出口退税又怎么处理?谢谢
老师,A公司生产制造业,给B公司加工产品,购买原材料的款项由B公司打到A公司账户,由A公司给代购,加工好的产品由A公司开销售发票,而实际上A公司只收取B公司的加工费,这样A公司的账务怎么处理?成本怎么结转?凭证分录怎么做?请老师指教
假如有A和B公司两家,A公司销售了5000元的商品给到B公司,B公司帮A公司加工一批产品,加工费2000元,通过银行付款A公司银行实际收到货款3000元,剩下的互相抵账,假设不考虑增值税,中间设备抵银行账户,相关分录怎么写?
老师,咨询一下:A公司自购原材料以后,送到B公司进行加工,B公司提供加工服务并向A开具加工费的发票。现由A公司采购原材料,然后出售给B公司(A向B开具出售材料的发票),B公司收到材料加工后,向A开具材料和加工费的发票(实际就是材料金额不变),结算价款就是A向B支付的加工费(例如A销售100元材料给B,并向B开具100元的材料发票,B收到材料后加工,加工费10元,B像A开具110元的发票。A实际像B支付10元加工费)。老师这种做法在税务上能说通吗。
咨询一下,计提工会经费,是按应发工资的2%,还是实发工资的2%?
老师我们一般纳税人在抖音卖东西,这样怎么交税呢
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
老师好,我们单位上系统,我的应收账款科目余额是 5866933.22,应付账款余额是 4097763.64。银行余额是 78540.55,银行贷款的余额是 4180010.87。实收资本金额是 3526190,向股东借款 50 万整,固定资产金额381200,财务经理意思不录入期初余额了,直接做一笔大分录就行,请问老师,怎么做这笔大分录呢?她的意思比如应收账款,还得贷收入,销项税
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
从农户手中收购稻谷要交印花税吗?(甲公司与乙公司合作从农户手中收购稻谷,签订的收购协议,未写金额,写的数量单价)
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
老师好,工会经费退还政策到什么时间截止
从农户手中收购稻谷要交印花税吗?(甲公司与乙公司合作从农户手中收购稻谷,签订的收购协议,未写金额,写的数量单价)
所得税汇算清缴中,本年利润与上年利润差异在50以上,出现感叹号提示,提交不了申报
材料发票开给A公司
那A公司就要按照购进原材料 领用 生产 完工产品入库销售坐账务处理 不好做加工的账务处理的
但是B公司要求材料款他们出(材料款B公司打到A公司账户,材料由B公司指定哪个品牌的)只给A公司加工费,销售发票也由A公司开票。这样账务要怎么处理呢?成本又怎么结转呀?
购买材料的款项不是已经汇给A公司了么?
借 银行存款 贷 预收账款 购买材料 借 原材料 贷 应付帐款 生产领用 借 生产成本 贷 原材料 完工入库 借 库存商品 贷 生产成本 出售 借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 收回加工费 借 银行存款 贷 预收账款
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!