你好,红冲多计提的就可以了,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数等
老师,您好!请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致(当月工资次月发),请问账务如何处理?谢谢!
老师你好!请问我上月计提工资多计提了,我这个月实际工资少发了,应该怎么做
工资已经计提到7月份,实际工资只发到4月份,现在员工辞职,已经支付了5、6、7、8月的工资,要如何做账
老师,我7月已计提了8月应发的工资,现在该员工离职,我实际该发的工资应比计提的少,请问如何平账呢?谢谢!
老师,请问员工离职了,把当月的工资都发放了,比如我们现在算2月份的工资,但是已经发放了3月的工资,那这个3月的工资要提前计提吗?还是等到3月份在计提?
老师,公司的现在实缴资本是665,其中股东A是625,股东B40;注册资本是760,其中股东A是680,股东B是80。截止2025.6.30公司资产负债表未分配利润是319.7万,根据这个数据 来看,如果把股东A的股份全转给股东C,需要交多少的税;分别是什么税呢
老师好,我们通过拉卡拉三方平台收货款,拉卡拉第二天会扣除手续费将款项汇至我方对公账户,我做账确认收入时没有将手续费单独列出来,现在我又把拉卡拉手续费的发票开出来了,这个手续费怎么入账合适呢
老师,我的企业所得人数第一季度季初40,季末32 第二季度季初32季末20 季度平均怎么是31
坏账准备什么计提比例啊
2×21年1月1日,甲公司存货跌价准备的余额为零。2×21年12月31日,甲公司M商品的成本为500万元,市场售价为480万元,预计销售费用为5万元;专门用于生产P产成品的N原材料的成本为400万元,市场售价为380万元,P产成品没有发生减值。不考虑其他因素,2×21年12月31日,甲公司对存货应计提的存货入账成本和入账价值分别为多少万元。 若求年末存货入账成本和入账价值?500+400=900(P产品没有减值,所以N材料没有减值,以400入账)
开给个人的普票,做账时借方怎么写啊
老师 请问出口一批设备别人开进来的是13% 等我们退税的时候也是退13%吗
老师,有一张发票金额11800元,其中汽车坐垫3580元,隐形车衣8220元,计入什么科目合适
老师,销售货物,没有发完全部货物,客户已经付完所有款项,剩下部分货物生产出来了再发货,先给客户开完全额的发票,没有问题吧?
老师,我们收到人力资源和社会保障局的职业技能补贴6万。收到后支付给培训学校2万。怎么做账
老师,那个税已申报了的,请问又怎么处理呢?
你好,可以更正申报,选择所属期找下面的综合所得申报,找左边的报表报送,右边的更正。