同学你好 这个用预付账款就可以

我们是共享电动车的运营商,月末预提运输费和临时入员劳务费时挂在其他应付款,次月冲销上月那笔预提,收到运输费发票和临时人员劳务费的发票但还没付款时是挂其他应付款还是应付账款?
你好,请问我们付的服务费,未收到发票,应计入应付账款还是其他应付款
有一笔业务有计提 借:制造费用 贷:其他应付款 然后又预付了 借:预付账款 贷:银行存款 那后续这笔业务收到发票应该怎么入账、冲账
入制造费用的测试费,只是收到发票,测试服务还未发生,预付全款时账务怎么处理。入预付账款还是其他应收款。
支付费用未取得发票时入预付账款还是其他应收款
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
这个发票直接附预付款后面就可以是吗?那服务发生时入制造费用,借制造费用,贷预付款时附件还用附发票吗
同学你好 对的 要有发票
预付款时已经收到发票,转费用时还得复印一份附后面吗?
同学你好 最好是这样