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有一笔业务有计提 借:制造费用 贷:其他应付款 然后又预付了 借:预付账款 贷:银行存款 那后续这笔业务收到发票应该怎么入账、冲账

2022-04-06 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 15:03

你好。有发票冲销有一笔业务有计提 借:制造费用(负数) 贷:其他应付款(负数)

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齐红老师 解答 2022-04-06 15:03

然后借:制造费用 贷:其他应付款

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你好。有发票冲销有一笔业务有计提 借:制造费用(负数) 贷:其他应付款(负数)
2022-04-06
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2022-04-26
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2020-08-30
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2024-02-29
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2024-01-12
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