同学你好 这个计入管理费用

老师我们让别人代开了1000的专用发票,对公打给他们1000,然后私户转给我们920,等于80的税钱,这个怎么记内账啊?我们是价税分离的
我们找人家开了1万的票,付了1000元的税点,这个1000元怎么记账,(内账)
购房产我们公司自己付了5500万元,股东代付1000万元,开票,其中有契税这个账务怎么处理?
汇算清缴后,我们公司收到上一年保险公司退费1000元,上年开的保费发票是1万,现在开了红字1万给我,还有个正数发票9000元,账上收到1000退款,我怎么做账啊?
老师您好我想问下我们开的工程款发票金额1000万,业主方做的计量要我们扣除违约金6万元整,我们按照1000万元开了票,违约金作为营业外支出冲工程收入,然后业主方付款994万元。 这样操作,我们应该怎么记账?
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?
今年发去年两个月的工资怎么做账
企税汇算清缴:企税汇算清缴表账载金额,填哪个数字,是不是填2025年应付职工薪酬贷方本期发生额数字,企税:实际发放数字填个税上面的数字 ,差额调增
老师你好!销售公司耗材辅料时,结转成本是做其他业务成本,还是冲减制造费用呢?
现金流量表的累计期末数是不是等于资产负债表货币资金期末数
老师,我想招聘一个会计,负责公司的账务、税务处理,我们公司是科技研发公司,主要是委托深圳生产智能硬件,再到海外销售的模式,这种业务,我需要怎么选择合适的会计,这个会计应该具备什么工作经验,处理过什么类型的账务会比较好应对我们的账务和税务需求,请您指点一下。
老师,利润表,净利润368万,缴企业所得税3.5万,正常吗,资产负债表期初未分配利润,没有亏损
工商年报 社保基数怎么取数?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师纳税人采取以旧换新方式销售货物,一般货物应按新货物的同期销售价格确定销售额,但金银首饰除外。金银首饰的以旧换新,是按实际收取的不含增值税的全部价款确定销售额。为什么金银首饰除外啊
销售费用无形资产摊销,在汇算清缴期间费用应该如何填报
管理费用记1000吗,那这进项票到时候不是还能抵扣呢吗,
同学你好 你收到专票就可以抵扣