库存现金盘亏: 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷:库存现金 批准处理后: 借:其他应收款 管理费用(无法查明的其他原因) 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
老师,如果公账有流水,但是因为企业管理原因实际拿不到没有票据,这个财务上怎么处理?
老师,你好。接手的账固定资产有6年没有折旧了,原因是找不到当初的入账凭证,没有固定资产折旧表,实际也没有实物,无法折旧,这种情况要怎么处理?不能一直挂到账上吧?
老师好,账上有点现金,实际没有,也找不到原因,这个分录怎么写啊
老师好,公司库存没有了,但账面上有,也找不到原因,怎么冲平呀?
老师您好,内账,如果现金有很多,老板不想让现金记这么多,哪怎么记才能少点啊?记到费用?实际没有这费用啊利润不是减少了吗?内账也不要真实了啊
汇算清缴退回预交税款怎么做账
咨询下:企业所得税汇算清缴,忘记做了,可以补申报吗?
公司报销可以自行拟定报销标准,还是说要按照大众标准来呢
老师,劳务报酬比如上个月是4000,这个月是6000。上个月缴了640。那这个是累计4000+6000来算应纳所得额吗?
社保申报,是按照统一的最低基数吗
老师 会计继续教育注册账号时有一个学校的毕业时间怎么填 我是报考的成人高考明年才毕业的 这个时间可以填成明年吗
盘锦分公司2020年成立,沈阳总公司2015年成立,2020年成立盘锦分公司的时候所得税报表是和沈阳总公司一起申报的,盘锦分公司有固定资产200万,直到2024年已经折旧完了,现在2025年要把总分公司的报表拆开,不进行一起申报,还需要调整2025年之前的报表吗?分公司的折旧已经抵扣完成,需要把总公司的抵扣分公司的折旧调整出来吗?
请问老师,出口退税系统导入的报关单,不能删除了了嘛
8月份记录一张9月份的费用发票100元以内,我凭证已经打出来了,不高兴重新弄了,可以在9月份作废之后重新再做一遍,还是说这个小金额的不用管
老师,请问一下6月提前预支8月份工资,是直接做借应付职工薪酬工资 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款啊?