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老师,公司通过互联网平台给员工发红包,平台充值需要对公付款,这个怎么记账

2022-08-22 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-22 14:58

同学你好 计入福利费就可以了

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快账用户4954 追问 2022-08-22 14:59

款是打入互联网平台的公户,这个直接入福利费吗?

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快账用户4954 追问 2022-08-22 15:00

互联网平台不开具发票,根据什么来入账呢?

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齐红老师 解答 2022-08-22 15:11

同学你好 对的 计入福利费

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快账用户4954 追问 2022-08-22 15:11

老师,我根据什么入账?打款回单吗?

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齐红老师 解答 2022-08-22 15:18

同学你好 嗯 没有发票只能根据回单

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快账用户4954 追问 2022-08-22 15:19

老师 几千块钱 直接下费用 税务认可吗?

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齐红老师 解答 2022-08-22 15:33

同学你好 这个可以的

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同学你好 计入福利费就可以了
2022-08-22
你好,你之前做了分录吗?怎么做的?
2024-10-30
你好,借其他应收款,贷其他应付款,个人借银行房款代替的应收款。
2023-09-19
那个不在计入应付职工薪酬,直接计入成本费用
2025-10-27
1. 收到平台转来的充电收入 借:银行存款贷:主营业务收入(归你公司的收入部分)贷:应付账款 —XX 充电站(归另外两家的收入部分,需按约定比例拆分)同时,确认应缴增值税(按开票金额):借:应交税费 — 应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入(税额对应的收入调整,或单独核算) 2. 给平台开具发票(按总收款金额) 无需额外做账,将发票记账联作为 “主营业务收入” 的附件,留存备查。 3. 转款给另外两家充电站 借:应付账款 —XX 充电站贷:银行存款 4. 收到另外两家充电站开具的发票 借:主营业务成本(或成本类科目,按发票金额)借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)(若为专票,可抵扣)贷:应付账款 —XX 充电站(冲平之前挂的应付款)
2025-10-21
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