你好,这个是专用发票的吗?如果是的话,购买方把发票认证了,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票,这个备注不备注都可以的,因为红字信息表上面可以备注发票号码代码的,需要有发票作为原始凭证。

公司收到的普通发票,要在复印一份附在付款凭证后面吗?原件留着给外账吗?我们公司的会计她要我复印,可我不知道为什么,又不好问
老师你好,公司5月购入设备A价值20000元,销售方开具专票,已入账,9月因质量问题退换为设备B价值18000元,销售方作废此前开具的20000元专票,重新开具18000元专票。重新开具的发票应放在5月账附件,还是放在9月冲销附件?原来的发票需要归还给销售方吗?从审计角度,需要销售方提供冲红的发票或者其他作为证明附件吗?
老师,销售方开出的电子专用发票,做账时,需要把开出的电子发票打印出来做为记账凭证的附件吗
部分销售退货的话,我司开的负数普通发票需要备注原发票号码吗?做账需要把原发票复印件作为凭证附件吗
老师,我们公司丢了专用发票的抵扣联和发票联,需要销售方提供发票原件复印件加盖发票章作为记账和抵扣凭证,这个可以吗? 如果对方凭证已经装订,不方便给我们提供发票原件的复印件,还有其他方法吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
普通发票
普通发票的开不了部分,只能全部红冲的,你可以试一下。