你好,那你看下你之前和股东之间的往来,是不是挂了其他应付款,同一个客户用一个往来科目地。

老师好,公司经营资金紧张,股东借入款金额很大,现在股东会代收、代付一些货款,请问借入我挂账在其他应付款-股东,股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗?需要什么附件,自己写个收据吗?股东代付的货款,有他的支付凭证,请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗?是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多,他收到的钱不愿意交回来,因为他借给公司很多钱。
你好,老师。公司为民间非营利组织企业,就是前不久收到一笔政府的钱,然后只有银行回单,也没发票,就给登录进了往来款,那这样现在想在确认成收入怎么来调整分录呢?跨年了,我做的分录为借银行存款,贷其他应付款
老师,我们公司付个人所得税的时候入账是:借,其他应缴税费-个人所得税,贷,银行存款。现在因为公司资金周转不过来需要员工转回一部分钱回来(这部分钱工资哪里没有扣),请问老师,我们收到员工转回来的这笔钱如何入账呢?是借:银行存款,贷:其他应交税费-个人所得税吗?
老师老师,你看那个银行回单,相当于是公司借钱给股东,为啥不计入其他应收款呢?她计入的是其他应付款,我没懂,想了半天绕不过来,麻烦老师解惑一下
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
老师你看,收回借的钱,她又是这么记账的,你看
你好,同一个客户可以的,没有问题的,其他应收款的贷方也表示其他应付款。
老师 我还是没能理解过来哎 绕死我了
你好,就是你们单位借给老板钱,借其他应付款贷银行存款啊, 老板欠你单位的钱,借银行存款贷其他应付款
到时候看谁欠谁的,看余额就可以的,在借方表示对方欠你们的,在贷方表示你们欠人家的。
可是介绍给老板,我们要收回来,不是应该是其他应收款吗?就是这个我没懂,她咋计入其他应付款了
其他应付款在借方表示负债减少啊,
第一次你们和老板的往来分录怎么做的?可以说一下吗
这个,我明天去公司查查此家公司接手的第一笔做账凭证看看,
希望明天还是郭老师你解答
可以的,你继续提问就行。