你好,那你看下你之前和股东之间的往来,是不是挂了其他应付款,同一个客户用一个往来科目地。

老师好,我家一般纳税人,有时账户没有钱,有一股东就以他的名义往账户存点钱好交费,这分录是,借,银行存款,贷,其他应付款~~吗? 还是,借,银行存款。贷,其他应收款 怎吗区分,甚噢时候用其他应收还是其他应付 但是有时候,公司往账户存钱,不想用现金去存太麻烦,就用一股东的个人账户直接转到公司账户里了,但是银行显示是这股东的名字存的,这不是从这股东借款,所以有时我就摘要写存现金,借,银存。贷现金可以吗
老师老师,你看那个银行回单,相当于是公司借钱给股东,为啥不计入其他应收款呢?她计入的是其他应付款,我没懂,想了半天绕不过来,麻烦老师解惑一下
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
管理层招待费实际发生一大堆,公司起步阶段,入不敷出,发票已经开了,账上没办法报销,怎么处理好呢,已开的发票作废,后面重开吗,没法留着以后做账吧
董孝彬老师,我公司是集团的电商公司,集团的工厂要买货物,打钱让我公司去买,我公司和工厂签了委托代购协议,然后卖家开票开给工厂行吗?
财务结账周期1月到25号,中间都26-25,12月到31号可以吗?
老师,公司买车,有要求必须在企业注册地购买吗?有要求必须在企业注册地上牌吗?
公司上半年经营,公户一直未开户成功,由于财务一直换人,法人也不会弄,款有部分收到法人账户,前期委外记账,收入未处理,我现在一次性调整好呢,然后法人转账到对公账户,现在做账收入,还是前期每个月的账根据实际收入全部重改,税务申报全部重新申报呢
请问老师,我们公司内的宿舍原值是63万,实验室原值是30万,这些在房产证上都没有体现,也需要缴纳房产税吗?
请问下老师 企业收到失业保险稳岗补贴怎么处理呀
老师 客户为公司服务产生的火车票 可以抵扣吗
一次性扩岗补贴应该计入什么科目
老师您好,注册劳务公司需要办什么证?
老师你看,收回借的钱,她又是这么记账的,你看
你好,同一个客户可以的,没有问题的,其他应收款的贷方也表示其他应付款。
老师 我还是没能理解过来哎 绕死我了
你好,就是你们单位借给老板钱,借其他应付款贷银行存款啊, 老板欠你单位的钱,借银行存款贷其他应付款
到时候看谁欠谁的,看余额就可以的,在借方表示对方欠你们的,在贷方表示你们欠人家的。
可是介绍给老板,我们要收回来,不是应该是其他应收款吗?就是这个我没懂,她咋计入其他应付款了
其他应付款在借方表示负债减少啊,
第一次你们和老板的往来分录怎么做的?可以说一下吗
这个,我明天去公司查查此家公司接手的第一笔做账凭证看看,
希望明天还是郭老师你解答
可以的,你继续提问就行。