同学你好 填写附表二10栏 旅客运输服务扣税凭证

A公司员工小陈坐飞机到上海出差,取得航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价7200元,燃油附加费100元,机场建设费50元。这张行程单可以抵扣的进项税是多少。
老师:航空运输电子客票行程单抵扣(按票价+燃油附加费)/1.09*.09进行进项税额抵扣,那请问在增值税附表二填写在哪一栏
请问机票(航空运输电子客票行程单)里面的民航发展基金和燃油附加费能计算抵扣9%的进账税吗?
老师,航空运输电子客票行程单填增值税附表二进项抵扣8b金额栏 填票价十燃油费附加费的合计数吗?需要再除以1+9%不
老师您好,航空运输电子客票行程单里的民航发展基金可以作为进项税抵扣的基数吗?还是只能以票价和燃油附加费为抵扣依据?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?
票价270+民航发展基金50+燃油附加费200=520元 税额(270+200)/1.09*.09=38.8填写在附表二第10栏税额栏,那请问第10栏金额项是填写不含税价(需要加上民航发展金吗)是520-38.8 还是270+200-38.8
同学你好 这个进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9%
金额栏填写多少
同学你好 就是你上面的38.8
老师38.80元是进项抵扣税额 我的意思是说附表二中除了进项税额还有金额,这个不含 税金额是填写520-38.8还是270+200-38.8 就是说不含税金额中要加上民航发展金吗?
同学你好 对的 看我上面的公式
那进项税额相对应的不含税价就是票价+燃油附加费-进项税额是吧(不用将民航基金加上)
同学你好 对的 是这样的哦
明白了,谢谢老师
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