你好同学,嗯,可以的,你正常开就可以。

是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
残保金按啥报和个税系统一致么
公司固定资产都没有这些设备,开出去后怎么做帐,没有风险吗
你好,你开出去以后直接借应收账款贷其他业务收入,贷应交税费或者贷营业外收入也可以。
开增值税专用发票,硬上13%的增值税,拿什么做营业外支出呢,这样又要上增值税又要上25的所得税
你好,因为本身买的时候你应该要发票的。但是你外账上没有。所以说就相当于就少了这一部分成本,你如果不想这样操作的话,你直接用个人的名义去税务局代开发票,让他把钱转到个人的名下,就不要通过公司了。