同学.你好 嗯嗯,可以的

老师 去年11月份缴纳的税费当时借:应交增值税 未交增值税 贷:银行存款 当月因为缓交政策又退回来了 做了 借 银行存款 贷 应交税费 未交增值税对吗
老师,交了增值税之后又退回来,分录:借:银行存款,贷:应交税费-未交增值税,退回来的分录,贷方科目是否正确呢?
收到退回多缴的土地增值税,贷记“应交税费——应交土地增值税”科目, 这个分录是 借银行存款 贷应交税费-应交土地增值税,贷方不是增加吗,有点晕了
老师 增值税交多了 退回来 借:应交税费/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 收到钱借:银行存款 贷:应交税费/未交增值税 是不是这样处理
交税分录,贷应交税费——应交增值税——销项税额 借应交税费——转出未交增值税,贷应交税费——未交增值税 借应交税费——未交增值税,贷,银行存款 老师接下来增值税的分录应该怎样写 上面的分录是上个月销售了,己经交完税了,本月退货了
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
老师,这个分录用负数?
营业外收入,可以?
同学,你好 营业外收入也可以的
老师,交了增值税之后又退回来,分录:借:银行存款,贷:应交税费-未交增值税,退回来的分录,贷方科目是否正确呢?这个分录用负数?之前增值税结转了
同学,你好 你之前增值税结转了 那建议 借:银行存款 贷:营业外收入
好的,谢谢!
不客气,祝工作顺利!