你好,对方给你开的是专票吗?如果是专票可以抵扣。

老师您好。我们公司是票务代理公司,给企业出差订机票,对方不需要航空行程单抵扣希望我们开6%全额,经纪代理服务:机票款的专票给他们,这个是可以的吗。(正常我们是提供航空行程单剩下的钱开服务费发票)
请问,不是说机票和高铁,员工个人名字的可以抵扣进项税9个点的,那如果机票是从携程那里订,回来的发票是携程开给我司的代理服务费-备注订单号和我司员工的名字,这服务发票能抵扣进项税吗?
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
我们是酒店,客人通过携程订房间,携程开给我们的服务费税率6%,这个6%可以全部抵扣吗,还是服务费只能抵扣5%,1%需要进项转出
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
全额就可以抵扣的。
开的专票,税务局说佣金只能抵扣5%
这个是抵扣企业所得税的。
所以说进项税可以全额抵扣,所得税汇算清缴按5%抵扣
你好,对的是的,是这么做的。
懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。