你好,没错的,就是这么做的。

借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款 给别的公司陪标,收到钱有支付出去保证金,保证金退回来怎么做分录
支付50000投标保证金,后退回20000,剩余30000转为咨询代理费了,并且也开具了发票,转为咨询代理费的会计分录怎么做? 支付投标保证金 借:其他应收款_保证金_A有限公司 50000 贷:银行存款 50000 退回投标保证金 借:银行存款 20000 贷:其他应收款_保证金_A有限公司 20000
老师 付的投标保证金 借方:其他应收款 贷:银行存款 老师分录是不是应该这么做
收到存入保证金是什么意思老师借:银行存款 贷:其他应付款贷方不明白
老师,向其他公司支付保证金分录,借其他应收款,贷银行存款 是这样写的吗?
老师你好,问下6月26对公收到货款,7月开票可以吗
老师,打折销售库存材料怎样开票
老师我们卖给台湾的咨询服务费,现在要派人员去台湾指导,请问台湾要帮我们代扣代缴增值税和所得税吗?(是这两个税种吗)请问帮我们代扣代缴增值税和所得税,可以国内抵扣吗?
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
老师你好,我单位收到税务预警,提示 取票差异大,取票率低,有白条入账,可是我单位没有白条入账,所有成本费用全有票,机票,火车票,固定资产折旧,长期待摊费用,给员工发放的取暖费做到福利费里,这部分费用不是税务没有取上成本票,所有预警让自查,谢谢
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗
老师,我这个月个税误扣了公司1400,更正后是600多,我做计提个税的时候应该计提多少呢?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师您好,2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产,入账价值120万,预计使用10年,直线法折旧,无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产,此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产,此时设备公允价值为50万,请问以上三个时间段的账务处理?谢谢