您好,这个是需要看去台湾的时间,没有超过183天就征收增值税,没有所得税,而且增值税也不能抵国内的增值税

国外公司给我们提供服务,我们付外汇出去,帮境外公司代扣代缴的增值税和企业所得税如果由我们承担,那税单出来之后,这个税金国外公司可以抵扣吗
我们公司跟国外A公司有业务来往,我们公司要支付给国外公司100万服务费,税务局要求我们把国外公司代扣代缴增值税和所得税,代扣代缴增值税是6万,所得税是10万,请问我们要怎么做这边分录呢?请老师把相关分录写出来给我可以吗?谢谢了
请问老师,大陆公司向台湾A企业采购软件开发服务,服软件开发服务对象是台湾B企业,就是支付账款的是大陆公司,这个是要代扣代缴增值税和企业所得税的吧?前面老师说不用缴纳企业所得税,我又查了一下,不是很确定,谢谢
老师好,我公司是国内企业,找国外的公司帮我公司拓展海外业务,国外公司收取我公司佣金,这种情况我公司需要帮他们代扣代缴增值税和所得税吗
老师好,我公司是国内企业,找国外的公司帮我公司拓展海外业务,国外公司收取我公司佣金,这种情况我公司需要帮他们代扣代缴增值税和所得税吗
老师,打折销售库存材料怎样开票
老师我们卖给台湾的咨询服务费,现在要派人员去台湾指导,请问台湾要帮我们代扣代缴增值税和所得税吗?(是这两个税种吗)请问帮我们代扣代缴增值税和所得税,可以国内抵扣吗?
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
老师你好,我单位收到税务预警,提示 取票差异大,取票率低,有白条入账,可是我单位没有白条入账,所有成本费用全有票,机票,火车票,固定资产折旧,长期待摊费用,给员工发放的取暖费做到福利费里,这部分费用不是税务没有取上成本票,所有预警让自查,谢谢
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5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗
老师,我这个月个税误扣了公司1400,更正后是600多,我做计提个税的时候应该计提多少呢?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师您好,2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产,入账价值120万,预计使用10年,直线法折旧,无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产,此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产,此时设备公允价值为50万,请问以上三个时间段的账务处理?谢谢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
国家不认可缴纳的增值税
老师台湾那边告诉我们说要缴纳所得税。请老师帮我们在确认一下
《海峡两岸避免双重课税及加强税务合作协议》(2015年生效) 1. 劳务常设机构判定条款原文 一方企业派遣雇员在另一方提供咨询劳务,任意12个月内累计停留超过183天,构成常设机构,台湾可以征收营利事业所得税(必须代扣);不足183天,不构成常设机构,台湾不得征收所得税,无需代扣 。 就是我查到的这个文件,所以还是得看人员在台天数判断一下