你好 6月份预付款10万,借:预付账款,贷:银行存款 设备到货,开始安装,借:在建工程,贷:预付账款 7月份二期款10万,借:预付账款,贷:银行存款 借:在建工程,贷:预付账款 8月份支付尾款10万元,借:预付账款,贷:银行存款 借:在建工程,贷:预付账款 设备验收合格,借:固定资产,贷:在建工程

兴达公司本月发生下列固定资产增加业务,一企业购入生产用的不需要安装的设备一台,买家为20万元。增值税进项税额32000元,购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。二,企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元,发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付,企业对上述需要安装的设备进行安装,好友原材料5000元用银行存款支付,安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕,经验收合格交付使用转接工程成本。
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格,同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,同时全额发票已经给到企业了。7月份二期款10万,设备继续在安装。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
老师您好,请问一下报关单上面的单位错了,我现在开销像发票,可不可以按照报关单上面的千克开
老师你好,我公司的一个甲方说取现金给他,可以吗?
技术服务费税收大类是无形资产吗?
公司买的土地建的房子,长期使用,可以入固定资产吗
新办营业执照拿到后要到税务局报道,还是只在线上做就好了
【广东税务】91441900MA537NF56M华亿科技(东莞)有限公司,您好!现送达2025年度纳税缴费信用预评信息供参考,预评时间范围2025年01月至10月,预评级别A级。该结果将会根据您本年度内的纳税缴费行为合规度发生动态变化。最终评价结果以年度评价结果为准,详情请登录广东省电子税务局查询,请关注你的纳税缴费信用!老师,我们收到税务评级,这个是怎么评判的?预评级是A级好吗?
购买桶装水预付500元 每次需要送来 这个账怎么做
老师,2026年,初级那时报名呢
假设这一个人没有任何的工资的情况下,15万年终奖和15万的劳务报酬两者之间各自税金是多少?
酒店婚礼厅挂更改花束花了5000来块钱 这个放在什么科目合适
我最想知道的是,7月份,对方开具全额发票给我,但是我没有安装完毕,也没有验收合格,我收到这个发票,我需要做账务处理吗?
你好,对方开具全额发票给我,需要做账务处理的
怎么样做呢!你给我的分录里显示这一点了吗!没看出来!
你好,这个分录就是啊 借:在建工程,贷:预付账款
你确定,人家给我的是全额发票,总额30万,你理解错了吧
你好,确定的,7月份取得全额的发票 借:在建工程,贷:预付账款
你别光写分录,你把数据写进去,我看看,我理解理解。理解不了你说得
你好 6月份预付款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 7月份二期款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 借:在建工程 30万,贷:预付账款 30万 8月份支付尾款10万元,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 设备验收合格,借:固定资产30万,贷:在建工程 30万
你这次写的,跟你第一次回复我的分录就是不一样了!你自己看看吧,难怪我理解不了。还有,我6月份设备到货,开始安装,你不做处理吗?你第一次回答得时候不是这样的哦!为什么要等到我7月份收到全额发票才做在建工程?
你好(以这个为准) 6月份预付款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 7月份二期款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 借:在建工程 30万,贷:预付账款 30万 8月份支付尾款10万元,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 设备验收合格,借:固定资产30万,贷:在建工程 30万 没有取得发票的时候,需要做预付账款处理,取得了发票才可以计入在建工程核算
好,以这个为准。那我就有疑问了,我设备6月份到货开始安装,这一点你没有做处理,你只做了预付款,那我就想请问,假如我6月份就在安装过程使用到一些低值易耗品,花费1万元,这个费用我没有在建工程可以入账哦,我怎么处理?
你好,先计入预付账款,(花费1万元)取得发票的时候计入在建工程核算
我买低值易耗品都是现买现取票的哦,这种设备安装过程需要的零件,肯定价值不会发大了。
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)