学员你好 6月 借:预付账款10 贷:银行存款10 借:在建工程10 贷:预付账款10 7月 借:在建工程10 贷:银行存款10 8月 借:在建工程10 贷:银行存款10 转固 借:固定资产30 贷:在建工程30

兴达公司本月发生下列固定资产增加业务,一企业购入生产用的不需要安装的设备一台,买家为20万元。增值税进项税额32000元,购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。二,企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元,发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付,企业对上述需要安装的设备进行安装,好友原材料5000元用银行存款支付,安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕,经验收合格交付使用转接工程成本。
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格,同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
缴纳的城市生活垃圾处理费怎么记账
税控盘服务费抵扣有时间限制吗,可以一次抵扣前几年的吗
木头加工企业的产出率是多少?
公司销售小麦,需要登记销售出库单台账吗(手填单)?
老师,月末调汇是需要把当月那个客户收款对应的每个月应收账款调汇?还是怎样?
老师,您好,请问如果汇算清缴前已经把当年的工资发放完,是不是账载数,实发数,税收数都填一样呢?
请问报个税的时候要不要把公司承担的社保金额加上去
我们卖设备给对方 不开票 对方没有发票怎么做固定资产
老师,补交税款的滞纳金可以用留底抵扣吗
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
我有个疑问,如果我预付的都是含税价,到最后一步,在建工程转固定资产,还要扣点进项税,岂不是在建工程比固定资产要大?在建工程有余额?这不对吧
在建工程转到应交税费-增值税-进项税额
哦,对哦。天啊,我想歪了,没问题了
明白了给个五星好评就行
你的预付,用应付可以的不?替换成应付账款
这个是可以替换的
老师,我提问的这种情况,是不是可以用暂估入账在处理?是不是还有另一种处理方法呢?
可以用暂估入账处理的
那你帮我写一下这个可以吧,写会计分录给我,完整的,谢谢
借:在建工程 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷:银行存款 转固 借:固定资产30 贷:在建工程30
不是说暂估入账,你这是啥?
先按金额暂估啊,暂估入在建工程和应付账款
是啊,我想要完整的分录呀,你给我写的那个,不完整吧,看不懂
你觉得怎么不完整了
怎么个暂估,没懂,你写的没懂
暂估就是根据你估计的金额直接记在建工程和应付账款啊