学员你好 6月 借:预付账款10 贷:银行存款10 借:在建工程10 贷:预付账款10 7月 借:在建工程10 贷:银行存款10 8月 借:在建工程10 贷:银行存款10 转固 借:固定资产30 贷:在建工程30

老师,请问一下我们销售摩托车的,收到其他单位邀请我们参加活动,取得奖励1万云营业外收入还是什么啊?
一个凭证里面可以这样写吗 借 管理费 贷 应付职工薪酬_社保 借 应付职工薪酬_职工工资 贷 其他应付_员工社保
2023年多记了一笔收入,实际2024年才应计收入,2024年确实开票记了收入。2025账面调整了2023年那笔账目,贷主营业务收入负数。这导致增值税申报表销售额大于企业所得税营业收入,合理吗,这个怎么写情况说明
电费的进项可以抵扣吗? 电信费用进项可以抵扣吗?
你好老师个体户经营超市给商家邮合同的邮费会计分录怎么做
老师您好,我的现金流量表本年累计余额,我与现金流量明细逐笔核对,都是一致的,可是期末现金余额为什么就是对应不上呢,我用的是用友T6
你好老师上个月有留抵税额这个月用了怎么做账
老师,请问24年一季度预交了所得税,25年汇算退税了,因为弥补了亏损,25年退税直接做了借应交税费,贷所得税费用,导致报表未分配利润期初减期末不等于利润表净利润,这个怎么处理呢
你好,老师。刚接手一家公司,20年购入空调和热水器共花费3万元,并且在公司安装也用了,据说在21年申请支付的时候才知道是自己买的(以为是房东提供的),但是一直没有发票,也没有入固定资产。空调和热水器在21年老板就拆走了,之后发票也没有人跟进,现在一直挂账应付账款,现在公司准备注销,该怎么做账?
请问个体户,定期定额征收,超过税局核定的金额需要更正申报,个人所得税经营所得 是含税还是报不含税的
我有个疑问,如果我预付的都是含税价,到最后一步,在建工程转固定资产,还要扣点进项税,岂不是在建工程比固定资产要大?在建工程有余额?这不对吧
在建工程转到应交税费-增值税-进项税额
哦,对哦。天啊,我想歪了,没问题了
明白了给个五星好评就行
你的预付,用应付可以的不?替换成应付账款
这个是可以替换的
老师,我提问的这种情况,是不是可以用暂估入账在处理?是不是还有另一种处理方法呢?
可以用暂估入账处理的
那你帮我写一下这个可以吧,写会计分录给我,完整的,谢谢
借:在建工程 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷:银行存款 转固 借:固定资产30 贷:在建工程30
不是说暂估入账,你这是啥?
先按金额暂估啊,暂估入在建工程和应付账款
是啊,我想要完整的分录呀,你给我写的那个,不完整吧,看不懂
你觉得怎么不完整了
怎么个暂估,没懂,你写的没懂
暂估就是根据你估计的金额直接记在建工程和应付账款啊