您好 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 请问固定资产购买金额是30万吗
兴达公司本月发生下列固定资产增加业务,一企业购入生产用的不需要安装的设备一台,买家为20万元。增值税进项税额32000元,购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。二,企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元,发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付,企业对上述需要安装的设备进行安装,好友原材料5000元用银行存款支付,安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕,经验收合格交付使用转接工程成本。
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格,同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,同时全额发票已经给到企业了。7月份二期款10万,设备继续在安装。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
员工与企业签了合同,但因为一些原因,工资是私户转给他,也不申报个税,缴纳社保。那这名员工的报销款如何转账给他呢?直接转给他可以吗
应交税费有余额,附加税我是直接交的有余额,怎么弄,是得需要计提吗?怎么做分录
3月出口了一批货物,6月才收到外汇,什么时候申报出口退税呢?
老师 你好 零售企业卖的充值卡可以开票吗,该怎么开啊
老师,您好!24年工商年报纳税总额,系统同步过来的资产状况信息,其中纳税总额是:50元,我查了下税务局缴费信息,50元是税务局罚没收收入!这个需要计入纳税总额里面吗?
请问增值税留抵抵扣税款产生的滞纳金的会计分录怎么做
小规模纳税人季度报,4月份收的钱五月份开发票,这两个月分录应该怎么做,
老师,公司一般纳税人 准备把以前项目上开的皮卡卖给其他公司,开票的话如何开呢?购车时候已经抵扣进项税额啦
老师好,全国税收调查系统审核里,反应有职工人数,应该有社保费的填写,但是我们还没开通社保,这个是填0就又出现这个提示,这个怎么写呢
生产企业出口退税免抵退,不存在进项税转出这一说哈。
是的,含税30万
请问是一般纳税人 可以收到专票可以抵扣吗
一般纳税人,专票抵扣
6月份预付款10万, 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 设备到货,开始安装,没有产生安装费用。 借:固定资产 30/1.13=26.55 贷:预付账款-暂估预付账款 26.55 7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:预付账款-暂估预付账款 26.55 借:应交税费-应交增值税-进项税额 30/1.13*0.13=3.45 贷:预付账款 30 8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10
不对吧,虽然我写不产生安装费用,但是你一开始就去做固定资产,我认为有疑问咯
抱歉 要安装 应是在建工程 实在对不起 6月份预付款10万, 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 设备到货,开始安装,没有产生安装费用。 借:在建工程 30/1.13=26.55 贷:预付账款-暂估预付账款 26.55 7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:预付账款-暂估预付账款 26.55 借:应交税费-应交增值税-进项税额 30/1.13*0.13=3.45 贷:预付账款 30 8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:固定资产 26.55 贷:在建工程 26.55
我有两个疑问第一个您的预付,我可以使用应付账款吗?第二点,你的在建工程暂估的那个分录,我收到发票后可以使用红字冲销的形式,整个冲掉,然后再按照发票入账在建工程吗?
预付 可以使用应付账款 在建工程暂估的分录,收到发票后可以使用红字冲销的形式,整个冲掉,然后再按照发票入账在建工程
嗯嗯,那这个形式的分录,我还是明白的
您可以按照您比较容易理解的 自己修改一下写分录
嗯嗯,我怕我写错,所以还是要咨询一下你的
没事的 有疑问您继续问就好了
老师,有疑问,你6月份设备到货后,你是暂估在建工程的。我想请问可以不暂估在建工程吗?直接借在建工程贷预付账款。到了7月份,我收到发票,我把6月份的借在建工程贷应付账款红冲掉,按照发票入账在建工程,这样子,是否又可以呢?
没有发票入账 应该是暂估入账的
这样啊,好的
嗯嗯 没有发票 资产 成本费用 入账都要先暂估