您好 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 请问固定资产购买金额是30万吗

兴达公司本月发生下列固定资产增加业务,一企业购入生产用的不需要安装的设备一台,买家为20万元。增值税进项税额32000元,购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。二,企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元,发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付,企业对上述需要安装的设备进行安装,好友原材料5000元用银行存款支付,安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕,经验收合格交付使用转接工程成本。
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格,同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,同时全额发票已经给到企业了。7月份二期款10万,设备继续在安装。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
有一个长期工,他是每个月基本都在我们厂里做的,但是他不肯交社保公积金,我是想按照工资给他申报,但是怕他到时候反咬我们不给他交社保公积金比较麻烦,那我现在是做账的时候是把它记入劳务费的,就是汇算清缴的时候再把它调增,那有没有什么比较合理的办法?公司可以入账,然后又没什么风险
老师 请问 我们有贷款 每季度最后一个月的21号 付利息 我不计提发生扣款了 直接做成财务费用-利息支出行不行呢
第一次做一般纳税人的账 请问如果下个月申报1月份增值税 进项勾选是下个月还是这个月?
老师,一般纳税人建筑工程公司,开出去的发票:建筑服务劳务费,增值税率3%,这种情况,是属于简易征收吗
事业单位决算中,非财政补助表中,期初数位21327.22,本年数为22730.2,期末余额显示为0,记账凭证中把这个差额1402.98调整成以前年度损益,跟资金结余⁻货币资金,我做了一个收入,但总是不对,这要怎么改,改完以后总收入就不对了
老师,个人独资企业的投资人不发工资,给他交的养老保险个人部分怎么记账
老师 我想请问一下 如果买了一个商品 含税100元 想加价5%卖给别人 怎么算
请问老师,发票开了60,但是我转68过去了,怎么办?
我们有个长期的临时工,他不肯开发票,每次都是现金给他。这个我入账后是不是汇算清缴调出来交5%所得税
老师,我们家账是从代账公司拿回来的,310万的设备开回发票2469026,整体记在建工程里,我们这个是酿酒设备,包括七大系统二大公共设备,我录期初余额时,按这个明细录可以不?
是的,含税30万
请问是一般纳税人 可以收到专票可以抵扣吗
一般纳税人,专票抵扣
6月份预付款10万, 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 设备到货,开始安装,没有产生安装费用。 借:固定资产 30/1.13=26.55 贷:预付账款-暂估预付账款 26.55 7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:预付账款-暂估预付账款 26.55 借:应交税费-应交增值税-进项税额 30/1.13*0.13=3.45 贷:预付账款 30 8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10
不对吧,虽然我写不产生安装费用,但是你一开始就去做固定资产,我认为有疑问咯
抱歉 要安装 应是在建工程 实在对不起 6月份预付款10万, 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 设备到货,开始安装,没有产生安装费用。 借:在建工程 30/1.13=26.55 贷:预付账款-暂估预付账款 26.55 7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:预付账款-暂估预付账款 26.55 借:应交税费-应交增值税-进项税额 30/1.13*0.13=3.45 贷:预付账款 30 8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:固定资产 26.55 贷:在建工程 26.55
我有两个疑问第一个您的预付,我可以使用应付账款吗?第二点,你的在建工程暂估的那个分录,我收到发票后可以使用红字冲销的形式,整个冲掉,然后再按照发票入账在建工程吗?
预付 可以使用应付账款 在建工程暂估的分录,收到发票后可以使用红字冲销的形式,整个冲掉,然后再按照发票入账在建工程
嗯嗯,那这个形式的分录,我还是明白的
您可以按照您比较容易理解的 自己修改一下写分录
嗯嗯,我怕我写错,所以还是要咨询一下你的
没事的 有疑问您继续问就好了
老师,有疑问,你6月份设备到货后,你是暂估在建工程的。我想请问可以不暂估在建工程吗?直接借在建工程贷预付账款。到了7月份,我收到发票,我把6月份的借在建工程贷应付账款红冲掉,按照发票入账在建工程,这样子,是否又可以呢?
没有发票入账 应该是暂估入账的
这样啊,好的
嗯嗯 没有发票 资产 成本费用 入账都要先暂估