同学你好 不含税收入乘以税率等于税额

合同:丙方需向乙方提供税率为3%的合法有效的增值税专用发票,发票开具内容为“服务费”,不含税价格不因国家税率变化而变化。含税金额30000元。 请问开专票时价税合计是填30000? 不含税等于30000/1.03对? 这个开专票,税率是
出口零退税率视同内销。开销项票税率13%。但这个价税合计金额怎么确认?报关单上的价格是含税价吗?报关金额乘以汇率=价税合计?还是不含税价格呀
开发票的时候合计金额乘以税率的金额为什么不等于票面显示的税额
发票系统里,统计的不含税销售总额乘以税率为什么不等于系统里统计的价税合计总额
老师这个发票的价税合计乘以税率6%为什么不等于税额啊,这是实际开出来的发票
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这笔钱我们之前申报了未开票收入,那销售额和销项税额应该怎么填啊
销售额这个看发票上的不含税