你好,没有清理收入吗?如果没有清理收入的话,是这么做的。

请问老师,公司要换空调,把原值减去计提的折旧,转入固定资产清理,再转入营业外支出,可以税前扣除是吧?
老师好,业务场景如下: 2021年11月进行部分固定资产清理,无处置收入,账务处理中已将清理的的固定资产原值、累计折旧转至固定资产清理,且固定资产清理转至资产处置损益。请问在填写汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表 》时,资产原值、本年折旧、摊销额以及累计折旧、摊销额等是按照清理后剩下资产的状态填写吗?
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师您好,请问固定资产清理的金额是固定资产的原值减去雷计折旧的金额吧,例如原值是10000.累计折旧6000.清理就是4000是么,然后4000再转入营业外收支
公司购买一辆车3405443.27然后过了一段时间就卖出去了180万还剩余1555443.27元累计折旧275724.82元,做固定资产清理的话是借营业外支出1279718.45固定资产清理1279718.45但是固定资产原值最后还剩余累计折旧275724.85元,如何做固定资产清理
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
汽车销售行业,需要每台车收入成本对应计算利润,放每个车产生费用成本的时候怎么入账?入到什么科目?
老师,请问收入的确认时间问题,我公司卖的建筑物,23年3月份签订协议,24年11月收到的款,收入的时间点是按23年确认还是24年确认呢,谢谢
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和设备租赁用的个体工商户,可以么?