您好。个人的业务单位不做帐。

老师您好,我想问问复印费暂估的会计分录怎么写呀
老师您好。我想问一下我们单位购买车辆,现在收到补贴款3000元,怎么做分录
老师您好,我想问一下,我们老板租的车位费用,怎么做会计分录呀
老师你好 想问下我们作为用工单位应该怎么做会计分录呢
老师你好!老板的另一个公司帮我们公司垫付了房租费用,我们现在要给他公司还这笔钱,怎么做会计分录呀
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
那我们对公给对方转账,对方给我们开票,这张票不能用吗?
车位是在我们办公的大厦租的
实际是不是企业租来使用的?企业租用的可以。
就是我们老板自己的车,她有时候上下班开车停的车,那这个票开出来我们公司不能用吗
这个不能用的,因为不是单位的业务。
如果是单位给员工的福利呢,这样可以吗
那我们想租这个车位,又需要公对公付款,那开出来的票不能用,那这张票该怎么办
那可以的,可以作为福利费报销管理费用福利费。