你好; 你们确实多缴纳了可以申请留底的税额抵欠的

20年进项票60万被认定是走逃企业,21年6月申报表补交了增值税,然后改了20年汇算清缴,弥补了以前年度亏损,这么入账对吗,稽查那边要成本转出的凭证,这笔是吗,这是增值税进项转出还是成本转出,成本是58要
你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
老师好,20年汇缴当时被税务稽查 罚了1万的企业所得税,现在又被税务稽查20年的汇缴 要补2万的所得税,是不是现在更改汇算清缴表 最后要交的税是1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
什么多缴纳了,不懂
你好; 意思是 你之前20年年报 没有缴纳税费 ; 你之前补缴纳2万是你之前20年 应交的; 现在 修改好申报表; 实际是缴纳3万 ; 你之前缴纳了2万; 那么你就可以抵减; 直接缴纳1万即可; 就得看你到底是缴纳 3万还是5万了 ?
不是,被查都是虚开发票 要把成本调出来 第一次虚开被查2万,第二次虚开被查 罚3万,成本调出来后 要交3万 那可以抵之前2万的吗
你好 ; 之前2万是罚款 还是 缴纳的; 你这个总的 查出来到底要补缴纳3万还是5万; 如果是分别的发票产生的 虚开被查 ; 合计就是5万; 不应该抵减的
2万是改的汇缴报表,要补的企业所得税。现在是又改的汇缴报表,要补2万的企业所得税。那么之前补的2万会不会出现 本年累计实际预缴的所得税里面,这样就只要补一万所得税了。
2万是改的汇缴报表,要补的企业所得税。现在是又改的汇缴报表,要补3万的企业所得税。那么之前补的2万会不会出现 本年累计实际预缴的所得税里面,这样就只要补一万所得税了。
你好 ; 意思是 20年年度报表 ; 你改了两次 ; 你第一次改的 缴纳2万 ; 第二次改的 是缴纳3万; 那你 改的是同一个业务还是不同业务; 如果是 不同业务 那么就不能抵减的; 除非你是同一个业务第二次改了之后 实际缴纳3万; 之前 预交了2万 那么可以抵减 ;在缴纳1万即可
两次改的是虚开发票,都是只改了营业成本,第一次是还得A公司营业成本,第二次改的是B公司营业成本,那这个是否属于同一业务,最后是交3万 还是1万的所得税
你好 ; 你自己改了数据后; 应该补缴纳多少; 你这个能确定不 ; 根据你的描述都没法判断你是 缴纳3万还是补缴纳1万 ? 你自己去看看你 企业所得税申报表 年报是怎么 体现的
不是,老师是这个意思 现在不是算出来要交3万,那么下面还有一栏 减本年累计实际预缴的所得税 这里面会出现 第一次交的2万吗 这样的话 现在3万 减本年累计实际预缴的2万 只要交1万
你好 ; 你把你年报发来看看 ; 你这个之前预交的 2万在 累计实际预交栏次体现没有 ;