同学你好 对的 要结转的

司10月份开办的,还没开发票,一直是筹建期分录,那12月份做账时不需要做结转到未分配利润这笔分录,对么?
年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录?把本年利润结转到利润分配――未分配利润
公司只有6月9月有账,那么在12月份的时候是不是要做一笔结转本年利润的分录
12月份账做完,是不是要做一笔2023年结转未分配利润, 公司是亏损的 借:利润分配——未分配利润 5000 贷:本年利润5000 这样做分录对吗?
注销的时候利润为负数还需要结转本年利润到未利润分配么?具体分录和金额是多少?因为没有到12月份,这笔分录不能自动结转
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行