你这笔分录不对。预付款的时候借预付账款贷银行存款。然后工程上用的时候借在建工程贷预付账款。 然后没有付款的。借在建工程贷应付账款。 或者用预付账款也行。 然后再付款的时候借应付账款贷银行存款。 完工,转到固定资产是对的。

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
老师 借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
老师厨房改造设备工程预付了一笔款,分录是不是借预付账款一xx公司,贷:在建工程,现完工了,转入固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,等付完尾款就是借:银行存款,贷:预付账款,是这样吗
老师,现在个人代开发票,开维修费,服务费的,项目名称没有劳务两字的吗?
老师您好!2025年12月暂估设计费成本30万,2026年3月来发票17万写的勘察服务费,这17万怎样处理,夸年的,在汇算清缴之前拿到发票
查账,应该从什么项目入手
干工程对方欠的工程款,没有钱支付,要用房子抵债,可以么?怎么账务处理?
主体已注销无法开票时,可以由税务机关代开对应发票?
房屋转租,收到物业费是6个点普票,那开出去是9个点公司亏吗?
我们是工厂,接单子一小部分工厂自己做,一大部分外发,没有做细化的差分,那委外加工的产品完工后,又让第三个工厂包装,那包装这部分如何做会计分录
1月开的1-3月2045平米租金发票税率开得不对,四月红冲重开,但是对方要求减少45平米面积,1-3月部分红冲不动产租赁发票怎么开
LED灯维修是找人干点私活,没有发票,但是员工用快递费发票抵,我做账的时候按快递费入账还是按其他费用入账?
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!