你这笔分录不对。预付款的时候借预付账款贷银行存款。然后工程上用的时候借在建工程贷预付账款。 然后没有付款的。借在建工程贷应付账款。 或者用预付账款也行。 然后再付款的时候借应付账款贷银行存款。 完工,转到固定资产是对的。

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
老师 借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
老师厨房改造设备工程预付了一笔款,分录是不是借预付账款一xx公司,贷:在建工程,现完工了,转入固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,等付完尾款就是借:银行存款,贷:预付账款,是这样吗
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录写一下,会计分录写一下,谢谢
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录指导一下,谢谢
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?
现在开票编码分类明细已更新,怎么确定开票编码呢
销售费用需要挂在某些项目下吗
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的房租发票计入哪个会计科目的二级明细?
麻烦查询投流费发票编码
老师,请问一下一般纳税人公司,老板的汽车充电的电费用,开回来专票。可以抵扣的嘛
老师,我们公司按照销售订单给客户开发票,有很多品类重复的,我可以不累计,直接开嘛,
我公司2026年补交了一笔2023年残保金,那这个费用是做到今年里面,还是用以前年度损益调整呢,我执行的是小企业会计准则