你好; 你们这个不影响的; 就算是换了名字; 你之前的进项税还是可以抵扣的
请问我司是重庆的,在深圳供应商已开红字发票,我司也未认证抵扣,但在我司电子税局里人有该发票为正常信息,这个是怎么回事呢 我司应该怎样操作呢?另:如果我司没认证扣抵,对方开了红字发票,是不是对方收原回来的与红字发票,我司需不需要留底备案呢
请问如果公司名字变更了,变更完当月就要开变更后名称的发票吗?还是需要做什么才可以开变更后的名称的发票?另外变更前有一些进项没有认证抵扣,可以继续留抵到后续有需要的时候再认证抵扣吗?就是想说后面认证,公司名称就对应不上,这个要紧吗?但是如果变更完公司名称当月就将前面的发票认证抵扣的话,税负就达不到要求?
老师,公司有笔业务本以为已经黄了,因为发票去年已认证,所以我这个月在开票系统里填了红字信息表,结果现在业务正常,这个红字信息表应该可以直接在系统里作废吧?这样我认证的进项税额就又正常了,不会有进项负数了,是这样的吗
老师,我们公司之前变更名称了,但是供应商开的发票还是之前的名称,这个会有影响吗,系统里面还是能认证
老师,公司这个月想变更名字,电子税局系统里面也有为认证抵扣的票,应该怎么办会有影响吗?
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
就是名字是原来的,现在是新的公司名字这个还可以正常抵扣对吧
进项票也是原来的公司名字
你好; 是的正常可以抵扣的