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老师您好,新接手一家公司为什么会有上期留底税额,本身这个月销项税额就500多,应该是不用交增值税的,也不用抵扣是吧?然后申报的时候系统自动就把这期的500多税额从抵扣里面减掉了,现在怎么处理呢

2023-02-15 22:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-15 22:59

您好,对的,这个是不需要的哈

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快账用户2203 追问 2023-02-15 23:01

为什么他会有留底的呢

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齐红老师 解答 2023-02-15 23:02

 您好,是因为进项多了这个

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您好,对的,这个是不需要的哈
2023-02-15
你好,附表四和优惠明显表都要听时间抵减额,而且需要交增值税时才可以填实际抵减额,如果本月不需要交增值税是不能抵减的
2020-12-01
您好,不抵扣做应交税费应交增值税~待认证进项税
2021-07-06
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
您好,账务处理是根据需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。
2020-11-06
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