咨询
Q

老师,原先计入销项跟进项的税额要转出时计入的会计科目是:借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税) 这个分录是在实际缴纳增值税的那个月写的吗?另外写这个分录要写什么摘要?

2022-08-25 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 10:18

 你好 ;   你是销项税大于进项税; 要缴纳增值税吗?这样好判断科目   

头像
快账用户6722 追问 2022-08-25 10:20

是的,销项大于进项,要交增值税

头像
齐红老师 解答 2022-08-25 10:25

你好;    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 你好 ;   你是销项税大于进项税; 要缴纳增值税吗?这样好判断科目   
2022-08-25
您好!那就是要退税,需要写退税的分录
2023-07-08
对的,是的,是这么做的。
2022-09-14
你好 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目
2023-06-30
你好!结转X月应交增值税税额
2020-12-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×