你好,你看下暂估和你发票是一样的吧。
老师:固定资产前面会计已结转,现在收到一张发票原来预付款,17万,Led显示屏我怎么处理账务
老师,我想咨询一下,我们单位在17年从别人手中收购,固定资产有一项叫国有资产转让房屋(包括很多个房屋),其中一个办公楼变成危楼,于2021年拆除重建了,这个账务怎么处理?重建的已经入固定资产了,那原来的怎么处理,单独的原值找不到啊?现在我一直没处理,原来的那个国有资产转让房屋还在计提折旧,新建的固定资产也在计提折旧?
公司以前的固定资产已计提折旧,后在改造了一下卖给客户了,合同收入10万,已经开过发票做过收入凭证借应收贷主营业务收入贷销项税了,当时改造时的材料费已结转主营业务成本,现在才知道发货的是以前自用的固定资产,那现在这个固定资产净残值怎么结转到项目成本上,做什么会计分录处理,做固定资产清理然后结转到资产处置收益么?怎么体现到这个项目成本里呢
我公司是一般纳税人,酒店,目前在酒店装修,定制家具(固定资产),预付货款177万,已收到增值税专票,但货未收到,预计4-5月到货,怎么账务处理?进项税额是否可以抵扣
老师麻烦问一下,以前有一笔业务,是预收的款,一直没有开票出去,但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方,现在应收款清了,直接显示应收款是负数了,我想把这笔款调到预收款里面去,估计现在也不需要开票了,这比预收款该怎么处理了?转到营业外收入吗?
老师!您好!填表不调账,如果纳税调整后,最后涉及到交税了,不是也需要做分录吗?
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
这个没暂估,但其它固定资产有暂估
你好,那你做固定资产的时候有发票吗?
固定资产只做发票部分,没得发票没有进固定资产
你好,那你修改一下,借在建工程贷固定资产,把剩余的转出来,然后借在建工程贷银行存款, 在一块转到固定资产,借固定资产贷在建工程。
意思增加固定资产吗
对的是的是这个意思的。
我直接做LED屏固定资产可以吗?这个需要残值率吗,折旧多少年
你好,可以的,最低折旧三年 残值率零到5%都可以。
如果不做残值率可以吗?还有如果固定资产折完了,怎么处理固定资产,还在使用,不用清理吧
你好可以的,不用的。