你好,你看下暂估和你发票是一样的吧。

老师:固定资产前面会计已结转,现在收到一张发票原来预付款,17万,Led显示屏我怎么处理账务
老师,我想咨询一下,我们单位在17年从别人手中收购,固定资产有一项叫国有资产转让房屋(包括很多个房屋),其中一个办公楼变成危楼,于2021年拆除重建了,这个账务怎么处理?重建的已经入固定资产了,那原来的怎么处理,单独的原值找不到啊?现在我一直没处理,原来的那个国有资产转让房屋还在计提折旧,新建的固定资产也在计提折旧?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
公司以前的固定资产已计提折旧,后在改造了一下卖给客户了,合同收入10万,已经开过发票做过收入凭证借应收贷主营业务收入贷销项税了,当时改造时的材料费已结转主营业务成本,现在才知道发货的是以前自用的固定资产,那现在这个固定资产净残值怎么结转到项目成本上,做什么会计分录处理,做固定资产清理然后结转到资产处置收益么?怎么体现到这个项目成本里呢
我公司是一般纳税人,酒店,目前在酒店装修,定制家具(固定资产),预付货款177万,已收到增值税专票,但货未收到,预计4-5月到货,怎么账务处理?进项税额是否可以抵扣
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
这个没暂估,但其它固定资产有暂估
你好,那你做固定资产的时候有发票吗?
固定资产只做发票部分,没得发票没有进固定资产
你好,那你修改一下,借在建工程贷固定资产,把剩余的转出来,然后借在建工程贷银行存款, 在一块转到固定资产,借固定资产贷在建工程。
意思增加固定资产吗
对的是的是这个意思的。
我直接做LED屏固定资产可以吗?这个需要残值率吗,折旧多少年
你好,可以的,最低折旧三年 残值率零到5%都可以。
如果不做残值率可以吗?还有如果固定资产折完了,怎么处理固定资产,还在使用,不用清理吧
你好可以的,不用的。