您好,租车费不参加汇算清缴

老师晚上好,建筑劳务公司每月支付给农民工的劳务费工资,超过了伍佰元了没有超过贰万元,需要缴纳增值税吗?如果不想预扣预缴个税的话,签成监时劳动合同,按工资薪金申报缴报,可以吗?
老师好,如果2020年在两处有工资薪金收入,一处每月工资4000元,另一处每月工资5000元,两处合并的工资总额是108000元,平时两处每月都按规定申报了个税,但因为都未达起征点,所以不用预缴个税,除了固定费用5000/月可扣,没有其他的扣除项。那根据汇算清缴的政策,收入不超12万,都不用汇算清缴,对吗?要不要补税?
某公司现需增加5台大型客车。方案一是购买国产客车每台预计64万元,公司可申请五年期的贷款购买,贷款年利率为8%,预计每年每台发生各种费税5万元,每台客车预计使用5年,残值4万元,采用直线法计提折旧;方案二是向租赁公司租入德国大客车,但每年每台租金20万元年底付租金,5年租期结束后客车归还租赁公司,司机随车出租,司机工资和客车的一切税费由租赁公司负责,公司可随时结束租赁,只要提前三个月通知租赁公司。增加5台大型的旅游客车,可使公司每年预计增加收入为120万元,企业所得税税率为25%,(P/A,8%,5)=3.9927 ,(PF,8%,5)-0.6806。请通过财务分析确定采用何方式对公司较有利
老师,公司的法定代表人和公司有正常的劳动合同,每个月还有800元的租车费用,个税工资扣除未超过60000万,每个月有800元财产租赁申报个税,那年底还需要汇算清缴吗
中国公民李先生是国内甲公司的工程师。2019年6月有关收支情况如下: (1)工资所得14000元,公司代扣代缴三险一金共/800元。 (2)到乙企业开展技术培训,取得报酬3500元。(换数字练习:5000元30000元)(3)发表文章取得稿酬3500元。(换数字练习5000元30000元) (4)出粗住房取得租金收入4000元,财产租赁缴纳税费152元,支付修缮费600元。(换数字练习,租金收入5000元税费152元,修缮费1000元) 已知:李先生1-5月工资所得合计65000元,代扣三险一金共计9000元,允许享受的专项附加扣除每月3000元。; 居民个人工资、薪金所得预扣率:累计预扣预缴应纳税所得额,不超过36000元的部分,预扣率3%;超过36000元至144000元的部分,预扣率10%,速算扣除数2520元。 劳务报酬所得预扣率:20000元以下预扣率为20%,20000-50000元预扣率为30%,速算扣除数200 0。 个人出租住房暂减按/0%征收个人所得税。 劳务报酬所得、财产租赁所得每次收入不超过4000元,减除800元的费用;每次收入4000元以上,减除20%的费用 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分别计算回答下列问题(列出计算过程,签案小数点后 保留2位小数)。 (1)计算王某/-6月工资薪金所得累计应预扣预缴个人所得税税额 (2)计算王某当月技术培训收入应预扣预缴个人所得税税额 (3)计算王某当月稿酬所得应预扣预缴个人所得税税额 (4)计算王某当月粗金收入应缴纳个人所得税税额
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了