你好,没法认证了,必须购买方把这个发票认证了,购买方开红字信息表开一部分才可以啊。

餐饮行业2019年11月份认证抵扣了进项发票,啊020年10月份发现发票开错了,冲红重开,重开的增值税专用发票可以在以后年度用于抵扣吗?
未抵扣的增值税专用发票部分冲红后,怎么进行发票认证
未认证发票部分冲红了,剩下的部分怎么认证抵扣呢?
老师未认证未抵扣的一张发票支持部分冲红吗?冲红以后整张票是不是就没法用了?
未认证未抵扣的进项专票被部分冲红了,剩余部分认证是去大厅认证的吗?怎么解决的呀?谢谢
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
那现在已经部分冲红了,要怎么做
然后剩下的内一部分让销售方再继续开红字信息表,自己红冲了再重新给你们看。
有没有不用销售方出面就能处理的方法
你好,你这个发票别认证了,拿来价税合计作 只能这么做。