不能 让对方给你重新开吧

老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
老师,供应商去年给开具的专票,我方已抵扣认证如果红冲,要怎么操作?可以只红冲一部分吗
上年未抵扣的进项税未认证红冲了,又重新开具了相同的发票怎么做会计分录,请老师指点
未抵扣的增值税专用发票部分冲红后,怎么进行发票认证
老师一般纳税人未认证的进项票,由于商品降价,销售方要部分金额冲红,如果我们这边申请未认证红字信息部分金额,对方再开红字发票,后期我们再认证时税额是扣除红军发票后的余额吗
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
公司是无锡的,有一个外派人员,去江西出差,社保在那边交,但是不是我们江西的公司,然后工资可以在无锡发放吗,个税在无锡我们公司申报?
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
就是不给重开,说没这规定。12366人家让我说去大厅人工扫描认证。10个人10个版本。也有的说未认证未抵扣的酒不允许部分冲红,但是没文件对方不听
那你问你税务局那边给你们认证吗?我们这边不给认证的就需要重新开
现在大厅不给扫描的都是自己认证
税务局科室的人和我说未认证抵扣的就不允许部分冲红,12366回答的他们也不清楚,让我问问柜台的
可以红冲,就是你整个发票都认证不了了。