同学你好 对的 这个要扣的

老师:进口环节缴纳的增值税、消费税可以抵扣境内的增值税和消费税吗?
进口环节缴纳的增值税消费税要在城建税的税基里扣除吗
下列属于城建税计税依据的是()。A进口环节缴纳的增值税B进口环节缴纳的关税C进口环节缴纳的消费税D国内销售环节实际缴纳的增值税、消费税
下列属于城建税计税依据的是()。A进口环节缴纳的增值税B进口环节缴纳的关税C进口环节缴纳的消费税D国内销售环节实际缴纳的增值税、消费税
下列属于城建税计税依据的是()。A进口环节缴纳的增值税B进口环节缴纳的关税C进口环节缴纳的消费税D国内销售环节实际缴纳的增值税、消费税
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
也就是 我进口产品缴纳的增值税 这个进项税 计算城建税的时候 不能在销项里减掉是吗?
同学你好 对的 城建税计税基础是增值税
那为什么我做一道题 进口环节增值税的进项 没扣除 还是抵减销项了 最后实际缴纳增值税 去算的城建税
进口增值税可以抵扣的哦
啊?老师 我没懂 但是城建税不是进口不征吗?
还是说因为是进口环节的进项 抵扣了 实际缴纳增值税没有这个进口的进项
进口的增值税是可以抵扣的 不是征收城建税的 销项才征收城建税
进口 会有销项吗?
进口的没有 你销售的时候才有 进口只有进口增值税
做为购买方代扣代缴境外支付的款项 是不是没有城建税啊
代扣代缴增值税 这个增值税 不交城建税
同学你好 对的 这个没有的哦