你好,实际业务是1080,剩下的给你抹零了的情况下可以的。
老师,请问我们每个月法人私户打款到对方对公5万,然后对方给我们发个对账单电子版过来,我们盖章签字,寄给对方,还有我们签个委托付款协议,对账单上是对方20%.我们80%.我们以80%开票给对方,然后对方再把80%的款打给我们对公,这样做有问题吗
老师,一家面包店,他们可以开发票过来,但是我们打款过去只能支付给店家的私账,对方说他们公户名下没有开通银行账户,有这样的吗?那我们公户打到对方私账,发票抬头跟收款人抬头不一致的,是不是有问题?
老师,你好,请问对公账户我们付款1000元,对方给我们开票1080元,这样有没有问题?请问对公账户打款和开发票的常规,常理,和应注意的事项有吗?对这方面了解不多,求指教。
老师中午好! 请问老师,我们老板经常用对公账户往对方个人账户打款。事后对方再开来发票冲账,这种公转私,不合适。如果老扳非要这样,想问老师,有没有事后处理的办法?
老师我想和您问一下,我们公司用公户正常付货款,但是是付到对方的私卡,而且对方没有给我们开发票,请问这种情况我怎么做账
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,就是交的水 电费想要发票,上哪去开
具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师您好,新季报表需要填职工薪酬,社保费我直接入了费用,没能过职工薪酬科目,填报时我要加上社保费用吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
大鹅,你可以放到营业外收入的。
差额你可以放到营业外收入里面的。
我们实际应支付给对方1000元,但对方给我们开发票1080元,多开了80元发票
差额放到营业外收入里面,借库存商品1080,贷银行存款1000,营业外收入82。
营业外收入80,刚才打错了。