你好,实际业务是1080,剩下的给你抹零了的情况下可以的。

老师,请问我们每个月法人私户打款到对方对公5万,然后对方给我们发个对账单电子版过来,我们盖章签字,寄给对方,还有我们签个委托付款协议,对账单上是对方20%.我们80%.我们以80%开票给对方,然后对方再把80%的款打给我们对公,这样做有问题吗
老师,一家面包店,他们可以开发票过来,但是我们打款过去只能支付给店家的私账,对方说他们公户名下没有开通银行账户,有这样的吗?那我们公户打到对方私账,发票抬头跟收款人抬头不一致的,是不是有问题?
老师,你好,请问对公账户我们付款1000元,对方给我们开票1080元,这样有没有问题?请问对公账户打款和开发票的常规,常理,和应注意的事项有吗?对这方面了解不多,求指教。
老师中午好! 请问老师,我们老板经常用对公账户往对方个人账户打款。事后对方再开来发票冲账,这种公转私,不合适。如果老扳非要这样,想问老师,有没有事后处理的办法?
老师我想和您问一下,我们公司用公户正常付货款,但是是付到对方的私卡,而且对方没有给我们开发票,请问这种情况我怎么做账
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
大鹅,你可以放到营业外收入的。
差额你可以放到营业外收入里面的。
我们实际应支付给对方1000元,但对方给我们开发票1080元,多开了80元发票
差额放到营业外收入里面,借库存商品1080,贷银行存款1000,营业外收入82。
营业外收入80,刚才打错了。