你好,你们偶尔发生的业务,是可以开票的,开经营租赁*设备租赁费,按这个来开票
老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
老师,如果是涉及到多方的融资性售后回租,出租方给开了利息的发票,但是没给开已经支付本金的发票,只给了一份收据,这样是不是不合理。 还有原来向A企业采购的设备284万,后来B企业拥有了这些设备的所有权,我们企业向B设备做售后回租,付租金和利息。但是A企业的账上是应付账款贷方,也就是之前A企业给开的发票还挂账上,这个怎么处理。
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
您好老师,我想请教一下,我们没有设备租赁这一项,能开设备租赁吗?是这样的企业售出一台设备,后来购买单位改了经营范围也不需要这台机器了就退回来了,但当时他的款并没有付全,这台机器也使用了两年,这样预付的款就不退了,这样就相当于设备租赁,开票该如何开老师
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损
税率是13%吗老师
或者说像这种情况有别的开具办法吗
你好; 是的; 这个动产租赁; 你是一般纳税人按13%开票的 ; 你们租赁的话 就按这个开票好一些的 ;到时你 用进项税抵扣嘛
到时候税务这边不会有问题是吧老师
还有其他开具方法吗?不改变我们经营范围大类的
你好; 这个不会的; 只是你们要 做一个协议证明这个 算是对方用你的设备; 算租赁 ;这样 保证 三流一致
好的,谢谢老师
偶尔发生可以直接开票的,这个没事,希望能帮到你,不客气
您好老师
您看这个补充协议能行吗?
你好; 可以的; 你们双方认可签字即可; 这个合同不要发官网来; 你晚点找 客服给你删除了 这个问题 ;这个是公司的合同信息;等下怕外泄哈
好的,谢谢老师
客服怎么联系老师
你好;在 学堂官网里面 - 右边有一个在线客服 ;找他给你删除这个问题 ;你把连接给他即可; 以后记得别乱发 公司合同相关的; 特别是合同的 盖章这些的; 避免到时 影响你公司; 万一外泄了麻烦;
好的老师,谢谢
嗯 ;没事的; 希望能帮到你 ;