你好,你们偶尔发生的业务,是可以开票的,开经营租赁*设备租赁费,按这个来开票
老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
老师,如果是涉及到多方的融资性售后回租,出租方给开了利息的发票,但是没给开已经支付本金的发票,只给了一份收据,这样是不是不合理。 还有原来向A企业采购的设备284万,后来B企业拥有了这些设备的所有权,我们企业向B设备做售后回租,付租金和利息。但是A企业的账上是应付账款贷方,也就是之前A企业给开的发票还挂账上,这个怎么处理。
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
您好老师,我想请教一下,我们没有设备租赁这一项,能开设备租赁吗?是这样的企业售出一台设备,后来购买单位改了经营范围也不需要这台机器了就退回来了,但当时他的款并没有付全,这台机器也使用了两年,这样预付的款就不退了,这样就相当于设备租赁,开票该如何开老师
老师,请问信息技术服务按照哪个类目申报印花税?
粮食收购企业的增值税和所得税税负率是多少
老师您好,公司购买了1万多元酒,对方开了13个点的专票,若用在招待上,专票能抵扣?
各位老师大家好,我们是合作社,然后有些银行收款显示是0217银行卡入账这种的,可能就是合作社微信入账,像这种的怎么做账务处理,请老师们指点一下,谢谢
老师,你好 可以不设置制造费用科目,只设置生产成本科目吗?
老师,请问经纪代理服务需要不需要报印花税?
单位缴纳五险一金及代扣代缴个税,借应付工资及社保,贷银存、其他应收——个税,请问借方的社保需不需要加上个税的金额
在申报个体户经营所得税时,提示我有税款所属期一季度申报数据有变化,请逐月更正1—6月之后再进行申报,但我前面已经更正了,现在还要更正吗?在哪更正?
老师,请问企业管理服务,要不要报印花税?
小规模月度不超过30万免交增值税,免交的1%增值税是。最后计入营业外收入吗?
税率是13%吗老师
或者说像这种情况有别的开具办法吗
你好; 是的; 这个动产租赁; 你是一般纳税人按13%开票的 ; 你们租赁的话 就按这个开票好一些的 ;到时你 用进项税抵扣嘛
到时候税务这边不会有问题是吧老师
还有其他开具方法吗?不改变我们经营范围大类的
你好; 这个不会的; 只是你们要 做一个协议证明这个 算是对方用你的设备; 算租赁 ;这样 保证 三流一致
好的,谢谢老师
偶尔发生可以直接开票的,这个没事,希望能帮到你,不客气
您好老师
您看这个补充协议能行吗?
你好; 可以的; 你们双方认可签字即可; 这个合同不要发官网来; 你晚点找 客服给你删除了 这个问题 ;这个是公司的合同信息;等下怕外泄哈
好的,谢谢老师
客服怎么联系老师
你好;在 学堂官网里面 - 右边有一个在线客服 ;找他给你删除这个问题 ;你把连接给他即可; 以后记得别乱发 公司合同相关的; 特别是合同的 盖章这些的; 避免到时 影响你公司; 万一外泄了麻烦;
好的老师,谢谢
嗯 ;没事的; 希望能帮到你 ;