你好,工资应当通过 应付职工薪酬 科目计提才是的

老师,食堂用的的固定资产折旧要不要通过应付职工薪酬—福利费科目下核算,如: 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:累计折旧 还是直接这样: 借:管理费用—福利费 贷:累计折旧
社保费可以不通过应付职工薪酬核算,直接列支管理费用吗
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
请问一下员工餐费报销可以直接借管理费用-福利费,贷银行存款吗,不通过贷应付职工薪酬科目,可以吗
可以直接借:管理费用-工资 贷:其他应付款 不用通过 应付职工薪酬 科目核算吗
想从公司帐户转100w左右给个人,走什么费用比较合理
请问老师,第四季度企业所得税。看的是10-12月的利润总额是吗?
老师,收到外币,查询汇率,用的是哪个价格
@朴老师,我们把款项借给另外一个公司,收取利息了,请问是不是需要开具发票给对方公司,税率是多少,发票内容是什么
老师,个体工商户,注册的时候经办人开通了税务核定,,个税,增值税,附加税都有,但实际也没啥业务,也没开票,一 24 年没有零申报,法人也不清楚情况,现在注销的话要交滞纳金吗,还是逾期申报就好,还是别的什么方法,
老师你好!请问公司账户进去睡眠户还需要做会计分录吗?这期间有两年左右没有收到利息或其他扣除的费用!
专票跨年怎么红冲,需提交什么资料
老师,跨区域涉税事项报告生成了可以改吗?合同金额填错了
老师,我们通过诉讼拿到了佣金有25万,佣金有些是其他公司的,25年12月其他公司开票我们支付了款给他,1月开发商要求我们把诉讼的佣金开票过去,那我26年1月是不是就会产生利润了,可以把25年12月成本票做在1月嘛
老师您好!请问小规模纳税人,如果放弃优惠政策开3%专票,后续36个月都不能享受3%减按1%税收优惠政策吗?