您好,这么做是没错的
老师好,收到增值税留抵退税额时分录是这样:借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
上期留抵税为7592.92,退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗?
老师你好,小规模季度申报增值税有退税金额为1132.08元(进项税额),无销项发票,分录借银行存款1132.08贷应交税费-应交增值税(进项税额)1132.08对吗?还是先结转进项,借应交税费-应交增值税1132.08贷应交税费-应交增值税(进项税额)1132.08,借银行存款1132.08贷应交税费-应交增值税1132.08
退增值税的分录,这样写对吗? 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
留底退税收到退税款后,下次需要缴纳增值税时,会计分录是1、借:应交税费—应交增值税(进项税额);贷:应交税费—增值税留底税额;2、借:应交税费—增值税留底税额;贷:银行存款。这样对吗?
老师,请问借款合同缴纳印花税,那如果是公司向股东个人的借款需要缴纳印花税吗?
我要处理公司账上的一辆汽车,我是不是收到的钱少于我现在的剩余价值就不会交税噻
老师好,我们房租水电都没有发票,还有一些业务直接走老板私账,出口首次退税税务局审查要怎么应对?不退的话就会进项留存比较多
你好,我想问一下,我开具红字发票,可是我在红字发票开具这个功能里,却没有找到我已经开出来的红字发票,是为什么呢?
国内的货物销售给物流公司,这时不确认收入,以物流公司卖到国外的子公司,国外的销售确认收入,会计怎么做账
老师,所得税汇算后的财务报表年报怎么填报,是按上年年报填,还是按调增,调减后,报
怎么把提问的问题删了
小规模除了季报,平时不用报税吗?
老师 文化传媒公司开票类目是什么
工商年报在哪里申报呀?
这样是不是相当于多了进项
贷方表示进项税额减少了