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老师你好,小规模季度申报增值税有退税金额为1132.08元(进项税额),无销项发票,分录借银行存款1132.08贷应交税费-应交增值税(进项税额)1132.08对吗?还是先结转进项,借应交税费-应交增值税1132.08贷应交税费-应交增值税(进项税额)1132.08,借银行存款1132.08贷应交税费-应交增值税1132.08

2022-05-12 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 14:16

有退税金额,这个是什么原因的?你的进项没法抵扣的,你收到专票只能价税合计来做账。

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快账用户2622 追问 2022-05-12 14:18

写错了,是一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-05-12 14:20

这个分录也不对,借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷银行存款

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有退税金额,这个是什么原因的?你的进项没法抵扣的,你收到专票只能价税合计来做账。
2022-05-12
同学你好,第一个:借:投资收益1132.08 贷:应交税费-应交增值税(销项税)1132.08。这分录是
2023-09-27
你好需要计算做好了发给你
2023-09-27
你好;      意思是收到了留底退税的金额;       根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额   
2022-12-19
同学你好 结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-11-03
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