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老师你好,这道题如果要求编制内部交易分录 借存货20 贷资本公积15 递延所得税负债5 借固定资产50 贷资本公积12.5 递延所得税负债37.5 内部交易分录对吗?

老师你好,这道题如果要求编制内部交易分录
借存货20
贷资本公积15
递延所得税负债5
借固定资产50
贷资本公积12.5
递延所得税负债37.5
内部交易分录对吗?
2022-08-25 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 22:16

学员你好,你问的是哪个资料的

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快账用户4565 追问 2022-08-25 22:17

这个资料

这个资料
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齐红老师 解答 2022-08-25 22:21

分录 借*营业收入100 贷*营业成本90 存货10 借*递延所得税资产2.5 贷*所得税费用2.5

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快账用户4565 追问 2022-08-25 22:45

我编的分录是乙公司内部交易分录吗?

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齐红老师 解答 2022-08-25 22:46

你编的分录不对,因为没有全部卖出,卖了一部分

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学员你好,你问的是哪个资料的
2022-08-25
这里不是说还要交税,就是说你这里多出来的,这个增值部分在税法上他是不认可的税法上认可的是之前的账面的金额,所以说这里就存在会计和税法口径的差异,确认递延所得税负债,那么在后期的折旧里面是会抵消抵消,最后税法口径一致。
2020-08-16
您红色方框的 本来是100件,现在卖了40件,还剩下60件
2023-08-24
你好,同学。 你这里是计税还是按账面,只是合并报表按公允,这就属于账面大于计税的资产,确认递延所得税负债。
2020-08-11
您好,这个分录没问题,账面价值2250,计税基础是2100,但后续计算的时候记得计税基础要减去折旧,税法上仍然会按照折旧后的价值来计算
2021-10-18
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