第二个题目,因为它不是之前年度的,所以说直接用投资收益没问题。

请问一下,老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
甘老师,还是刚才关于报表的问题,资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目,是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目,没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中,导致出现差额,就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额,所以后面出现差额?
可以列一下分录吗?怎么好像有点懵,不是应该把原来确认的递延所得税资产和所得税费用全部反向结,所得税费用换成以前年度损益调整吗?我现在做到后面这个以前年度损益调整科目余额为0了
前后画横线的那句话描述一样,前面提了以前年度的金额部分,后面没有提,为什么后面的题还是按照以前年度的思路?为什么没用投资收益
老师,公司借款利息因为不能按时支付银行,所以没有计提利息,等实际缴纳时再计提和支付,如果到第二年缴纳上一年的用以前年度损益调整再做的话,这样是不是比按时计提缴纳的交的所得税多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度损益调整的话是不是这部分利息费用就实现不了抵扣所得税了,所以交的所得税就多呀?能这么理解吗?
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怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
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第一个题目,你那个是成本法进行出售,那么成本法对于实现的利润是不用单独做账的,他只是对出售时候的套房投资收益,所以说直接用了投资收益。
第一题原来成本法,出售后变权益法,做了追溯调整,题里特意指明了2000万是以前年度的,这个我能理解,第二题,你看我画横线的那句话,跟第一题一样的,为什么第二题也是按照以前年度的思路做的
第二题 答案没有用投资收益,而是留存收益
你的第二个题目,你拍的图片里面她就是用了投资收益啊,你指的是他追溯调整权益法的时候吗?
对,我指的追溯调整
那如果说按追溯调整的话,你这个之前年度实现的利润都应该是要用留存收益才对的。