你好,这个需要查明原因的,要查看一下你们的明细账,跟银行对账单是哪里的问题

很早前借贷方记错导致会计帐上银行存款贷方有余额怎么处理
有一个会计分录应该是固定资产,写成应付账款,已经年结,如何处理,以前是借应付账款贷银行存款,按月计提,,如何处理
老师,前任会计银行存款贷方130万,如何处理
老师,银行存款贷方130万,前任会计不负责,也不对账。现在领导让我调账,如何处理呢
老师,新到一个单位,前任会计银行账都8年没对了,银行存款总帐贷方170多万,这可咋办啊,
总公司将一批不使用的库存无偿给子公司,子公司该如何入账出库
老师,请问公司跨区作业预缴的增值税和企业所得税怎么做账?
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
银行存款明细账,跟银行对账单核对?
是的,这两个要核对的
我的天,那都好几年了不平了
那也就是说你们好几年都是银行存款负数的?
前任会计干了好几年,从来没对过银行账,银行账不对,代表着往来都是错的
这个是前任会计的责任啊,为什么你要承担这个责任?
那如果我不改,那银行存款一直是负数,那我一直接着做还是怎么样?
你这个要跟你的领导说啊,看领导怎么决定的,你那么大的金额,不可能说让你来承担责任的
领导的意思,改正过来
那你就直接那你就直接做 借,银行存款 贷,未分配利润等科目
这样能行?那往来咋办?银行存款对不上,往来也就错了
你好,你有看到我的分录吗?
看到了,但是我没理解
我后面有写等科目的
为什么要贷,未分配利润呢
这个我就没有研究过原因了