借固定资产贷应付账款。
7月份的会计分录是借:库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷:应付账款,库存商品7月份已经结转了成本,8月份红冲了,会计分录如何处理?
老师你好:以前会计计提了社保,挂账其他应付款。但实际交时比计提的多,该如何处理呢?是不是可以写借管理费用,借其他应付款,贷银行存款?
有一个会计分录应该是固定资产,写成应付账款,已经年结,如何处理,以前是借应付账款贷银行存款,按月计提,,如何处理
老师,我计提的农民工工资,已经计提,已经发放,但其中有一笔账号有误退回了,账务上如何处理。计提的是借:主营业务成本 贷:应付农民工工资 发放是 借:应付农民工资,贷:银行存款
老师,去年有个分录是付款的分录,结果前会计做成了借:应收票据,贷:应付账款,如何冲?
老师同一个人可以是几家公司的财务负责人吗
比如事业发展基金和福利基金,是应该放在限定性净资产吗?
各大网银每月必须点击一下对账吗,不点银行会来找吗
想考26年的注会,上班族想备考6门试试,可行不?还是分两年考?
项目上的招待费入工程施工还是管理费用业务招待费
老师,第三题的第二问计算时,为什么计算每股收益无差别点的债务利息是用 4000*6%,而不是1000*6%,债券每年付息一次,一年的利息不是1000*6%吗
老师好,报表中存货是哪些科目之和。
@郭老师,我们公司的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?税务方面缴纳税费?都需要注意什么?账务如何处理?
老师,我自己的房子低价租给自己的公司,正常缴纳个税,这样操作合理吗
你好老师,我们公司购买一辆车,对方是个人,可以可以给我们开票吗, 销方给我们开票,销方的税率是多少
之前的折旧可以补做的。