借固定资产贷应付账款。

有一个会计分录应该是固定资产,写成应付账款,已经年结,如何处理,以前是借应付账款贷银行存款,按月计提,,如何处理
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
老师,我计提的农民工工资,已经计提,已经发放,但其中有一笔账号有误退回了,账务上如何处理。计提的是借:主营业务成本 贷:应付农民工工资 发放是 借:应付农民工资,贷:银行存款
公司购买二手车的账务处理应该是借:固定资产贷:银行存款吗,如果计提折旧应该怎么计提?
老师,去年有个分录是付款的分录,结果前会计做成了借:应收票据,贷:应付账款,如何冲?
6月份当月发放的生日礼金,单独发到员工工资卡的,请问这个个税是放6月份工资表里,还是怎么申报方式?6月份工资是7月份发放的
老师好,公司开回来的电线灯泡开关不备注项目名称可以不
老师,我是啤酒厂,生产灌出20升桶装扎啤,销售给客户,1.5升小瓶是给客户的,做为促销品给客户可以不?
民非企业的受托代理负债余额何种情况下可以转出?
交行账户,同一个账户内互转,如何做账
老师,小规模公司,扣缴2025年度所得税,我这做账对吗,借所得税费用2000,贷应交税费-应交所得税2000,借应交税费-应交所得税2000,贷银行存款2000
老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?
26年6月登记税务,前面几年没登记也没收入。现在股转要提供前3个月报表,问实操中该如何处理比较好,谢谢。
老师您好,请问客户购买二手车,来我们汽车店车联网换绑收费200元,这个我们要开什么发票及怎么做账啊?
老师,我公司是酒店,为顾客提供免费的早餐,这样给公司才买的蔬菜和辅食调料的支出我要怎么入账。
之前的折旧可以补做的。