你好; 借银行存款贷 应收账款 ; 然后 支付给分公司:借 其他应付款-分公司贷银行存款

有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
分公司帮总公司垫付给银行一笔款项,总公司做分录,借:应收账款-银行,贷:其他应付款-分公司,现在这笔钱回来了,直接打到了总公司账户,总公司该怎么写分录啊
疫情期间分公司网银不能用,给员工发工资,是直接用总公司账户转给员工的,总公司写分录:借其他应收款-分公司,贷:银行存款,对吗?分公司正常做工作,借:应付职工薪酬,贷其他应付款-总公司,贷代扣代缴保险,还款时,借其他应付款-总公司,贷银行存款。这样写分录对吗
公司不申报法人公司可以吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
老师 25395221.15的千分之二是多少
公司当月发当月工资可以吗,让应付职工薪酬余额为零
运费怎么有这六个点,有些9个点?有啥区别
我们厂是生产匹克球和匹克球拍,老板要我做好成本核算,写一份会计方案出来,怎么写?目前厂里只有我一个会计,以前也没招过会计。
老师,请问这个公式哪里有错误?
费用票今年的发票能留着明年再入账吗?
财务的身份也可以申请数电发票吧
老师,没有库存怎么在不动资产金额的情况下增加负债