同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借管理费用社保 贷其他应收款 借管理费用电费 贷其他应收款

老师我公司是小规模纳税人建筑劳务公司开了普票和专票,本月的记账凭证和下个月交税的记账凭证分录怎么写?能不能把全部分录都发给我
老师,我在做账中遇到这样问题,出纳一直都是从公户里转出转进取钱用做医院平时开支,我也一直把这种业务挂到其他应付款-出纳 名下,但是医院账上现金不够了我怎么把出纳转出的钱作为现金?我账上没钱了我这一年里就做了几次向出纳借现金的账,但是凭证后面需要附个借款证明,我就写了个医院向出纳借现金的收据,这样做对吗,这个收据为了能够应付审计检查,做的真实化,我是盖公章还是财务专用章?
老师,你好,我们是名营医院,有医保报销,到我们医院现在是病人第一次消费的时候会来用银行卡或者现金现在前台交费消费了,后面再去把医保卡刷了,给我们把医保的刷卡凭证拿来,我们要给病人退款,老师,这样我分录咋做
老板把钱给到出纳个人,出纳用现金交了医保,电费,给了我交费的凭证还是普票,完税证明,我要怎么做分录,
请问老师,我们有一个厂房的部分工程是交给个人做的,现在个人开了发票给我们,我们替他把该发票对应的增值税及附加税甚至个人所得税都包含在内支付了,且她的缴纳增值税及附加税个税的完税证明交给了我们,请问这张缴税的完税证明我要怎么入账?我可以把他们直接放在在建工程里吗,还是要做到营业税金及附加之类的
老师您好,税务局打电话说我在企业里只有财务负责人身份,让维护信息,把我报税人身份加上,在哪里维护呢
老师,您好,我想咨询一下,2026年小规模出租不动产,适用3%减按1%的政策吗?谢谢
老师,请问所得税汇算清缴表里资产折旧那张表里的“资产计税基础”应该填什么呢?是固定资产原值还是什么
老师,分管领导是交流干部,租中=周转房1年12个月37200元,怎么知道他是不是交流干部?
25年11月注册的个体工商户,现在装修,没营业呢,大征期需要0申报,一月份没有申报怎么办
请问本年打算申报高企,按申报条件符合的科技人员为:25年满足10% 24年人数为0 23年人数为0.(23 24 年都不满足在研发上工时累计超183天,所以都不算科技人员),这种情况符合高企要求吗?
老师请问一下一般纳税人机电类的服务是几个点?
老师,跨区域经营,是同时预缴增值税和所得税吗?为什么我申报本单位项目时,操作完只预缴增值税,我们有项目挂在省外别的单位,但项目还在本省,他们预缴是增值税和所得税都要。
老师员工25年11-12月的工资26年1月发放,我申报个税的时候员工的社保扣除是扣除26年1月的还是25年11-12月的,们按照正常的收付实现制申报的,25年0申报,还是说可以把25年缴纳的社保的个人部分全部扣除
自然人开具蔬菜发票、肉类发票 增值税是免税么 还是按照1个点
这样不行,
没给我付款凭证,现金付的,通过银行
同学你好 现金付的怎么通过银行?
没通过银行会款
同学你好 那就是上面的分录
我们现在是银行卡冻结,才用的现金
同学你好 借其他应收款 贷现金 借管理费用社保 贷其他应收款 借管理费用电费 贷其他应收款
我账里没有多余的现金
同学你好 那你怎么用现金付
出纳用现金付出去,把完税证明和普票给了,还有审批单,我借方知道怎么填,贷方,用什么科目,
就是上面我给你的分录
按你上面的分录,现金就出负数了
你账上没有现金那就没法做出纳付出去的现金这一笔
那这几比要怎么弄
只能做 借其他应收款 贷其他应付款